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部門整體支出績效評價自評報告

時間:2024-06-27 22:59:56 評價 我要投稿

部門整體支出績效評價自評報告(通用9篇)

  在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天,越來越多人會去使用報告,報告具有成文事后性的特點。為了讓您不再為寫報告頭疼,下面是小編為大家收集的部門整體支出績效評價自評報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

部門整體支出績效評價自評報告(通用9篇)

  部門整體支出績效評價自評報告 1

  為加強財政資金支出管理,優(yōu)化財政支出結構,我單位對20xx年部門整體支出進行了自評,現將評價情況匯報如下:

  一、部門概況

  (一)基本情況

  1.縣人大常委會主要職能

 。1)在本縣行政區(qū)域保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會的決議遵照執(zhí)行;

 。2)領導和主持本級人民代表大會代表的選舉;

 。3)召集本級人民代表大會會議;

 。4)根據縣人大常委會主任提名,決定縣人大專門委員會個別副主任委員和縣人大常委會工作機構主任、副主任的任免;

  (5)根據縣長提名,決定本級人民政府辦公室主任、局長的任免;

 。6)組織人大代表開展視察、調研、執(zhí)法檢查和工作評議等活動;

  (7)根據本級人民政府的建議,決定對本縣行政區(qū)域內的文化、教育、科技、衛(wèi)生等工作的重大事項;

  (8)監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;

 。9)在本級人民代表大會閉會期間,決定副縣長的個別任免;在縣長、民人法院院長、人民檢察院院長因故不能擔任職務時,從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人中決定代理的人選;決定代理檢察長,須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案;

 。10)按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定,任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員;任免人民檢察院事檢察長、檢察委員會委員、檢察員;

  (11)在本級人民代表大會閉會期間,決定撤銷個別副縣長職務;決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員、人民檢察院事檢察長、檢察委員會委員、檢察員;

  (12)在本級人民代表大會閉會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表等工作。

  2.機構情況

  20xx年桂陽縣人民代表大會及其常委會下設9個機構分別為:2個工作委員會即人大辦(信訪辦公室)、選舉任免聯絡工作委員會;7個專門委員會即民族華僑外事委員會、監(jiān)察和司法委員會(法制委員會)、財政經濟委員會(常委會預算工作委員會)、教育科學文化衛(wèi)生委員會、農業(yè)與農村委員會、環(huán)境與資源保護委員會、社會建設委員會。

  3.人員情況。20xx年本單位年末實有人數54人,比上年增加3人。

  4.重點工作計劃。一是堅持黨的領導,踐行“兩個維護”,開啟發(fā)展新征程;二是堅持守正創(chuàng)新,依法履職行權,展現人大新作為;三強化服務保障,發(fā)揮代表作用,拓展履職新成效;四是依法換屆選舉,加強自身建設,彰顯人大新形象。

  二、一般公共預算支出情況

 。ㄒ唬┗局С銮闆r

  20xx年部門支出總額1207.83萬元;局С龉862.47萬元,主要用于職工的工資福利支出、五險一金支出及商品服務支出;其中人員經費788.63萬元,日常公用經費73.8萬元!叭苯涃M支出1.65萬元,其中公務用車購置和維護經費0萬元,公務接待費1.65萬元,出國(境)費0萬元。

  (二)項目支出情況

  項目總支出494.54萬元,主要用于人大事務管理、各級人大代表工作保障、人大專題工作、人大會議費、人大機關老年活動開支等。

  人大事務管理經費支出124.8萬元;各級人大代表工作保障經費支出196.74萬元,其中下撥到鄉(xiāng)鎮(zhèn)176.54萬元,機關支出代表工作保障經費20.2萬元;人大專題工作經費支出33.85萬元;人大機關老年活動經費支出3.2萬元;人大會議包含第十七屆人大六次會議支出46.17萬元,第十八屆人大一次會議支出89.81萬元。

  項目經費財政實際到位資金537.46萬,項目支出494.54萬元,支出實現率92%。辦公室根據常委會各工作委員會(室)的年度工作計劃,按照人大代表履職能力提升、代表工作、人大監(jiān)督、人大會議等項目根據預算和工作需要安排使用。

 。ㄈ┵Y金管理情況

  項目資金管理制度方面,20xx年我單位全面梳理了項目資金使用撥付有關程序和規(guī)定,進一步細化了部分細則,修訂完善了資金管理制度、支出管理制度、費用報銷制度等,嚴格按照有關財務制度進行資金的撥付使用。

  三、政府性基金預算支出情況

  我單位無政府性基金。

  四、國有資本經營預算支出情況

  我單位無國有資本經營。

  五、社會保險基金預算支出情況

  20xx年度我單位社會保障和就業(yè)支出128.07萬元、衛(wèi)生健康支出32.42萬元、住房保障支出44.71萬元。

  六、部門整體支出績效情況

  20xx年是黨成立100周年,是“十四五”規(guī)劃開局之年,也是全面建成小康社會、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵之年。一年來,在中共桂陽縣委的堅強領導下,全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,緊緊圍繞黨中央、省委、市委和縣委重大決策部署,依法履行憲法法律賦予的職責,不忘初心,牢記使命,攻堅克難,圓滿完成了全年各項工作任務。全年共組織召開代表大會2次、常委會會議8次、主任會議15次,作出重大事項決議決定6項,聽取專項工作報告11個,開展執(zhí)法檢查和執(zhí)法調研8次,組織代表視察和專題調研23次,任免國家機關工作人員98人次,為推動桂陽經濟社會發(fā)展和民主法治建設作出了積極貢獻。代表工作在全國人大常委會副委員長沈躍躍同志主持召開的調研座談會上得到充分肯定,常委會連續(xù)五年被評為全市優(yōu)秀領導班子和全市人大工作先進單位,人大機關被中央五部委授予“節(jié)約型”機關稱號。

 。ㄒ唬﹫猿贮h的領導,牢牢把握人大工作正確政治方向。

  落實重大事項向縣委請示報告制度,一年來共向縣委專題匯報和書面請示12件次。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,8次組織常委會組成人員、機關干部職工和人大代表到紅色教育基地參觀學習。深入開展“我為群眾辦實事”主題實踐活動,全年開展創(chuàng)文鞏衛(wèi)網格幫扶志愿活動300余人次,慰問聯系脫貧戶90余人,深入企業(yè)調研幫扶30余次,幫助解決問題20余個。

 。ǘ﹫猿种髫熤鳂I(yè),全面提升人大工作質量

  1、堅持科學規(guī)范,認真做好重大事項決定和人事任免工作。緊緊圍繞縣委決策部署,抓住事關全縣經濟社會發(fā)展、民主法治建設的重大問題,堅持科學民主決策,依法行使重大事項決定權,一年來共作出決議決定6項。縣十七屆人大常委會第37次會議審議通過《關于支持撤銷桂陽縣設立縣級桂陽市的決議》,實現了黨的主張和人民意志的高度統(tǒng)一,匯聚了全縣人民推進撤縣設市工作的磅礴力量。依法對全縣鄉(xiāng)、民族鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民代表大會代表名額作出決定,切實保障了換屆選舉工作的有序開展。一年來,共任免“一府一委兩院”國家機關工作人員98人次,全面實現黨委人事安排意圖。認真組織做好縣十八屆人大一次會議的選舉工作,大會依法選舉通過了45名國家機關工作人員,選舉工作做到了無疏漏、無延誤、無差錯。

  2、堅持問題導向,著力推進正確監(jiān)督、有效監(jiān)督、依法監(jiān)督。一是強化財政經濟監(jiān)督,促進經濟平穩(wěn)健康發(fā)展。發(fā)揮人大預算聯網監(jiān)督平臺作用,對預算運行進行動態(tài)監(jiān)督。開展預算編制情況調研,確保預算審查科學合理。加大審計審查監(jiān)督力度,落實審計查出問題整改情況報告機制,突出審計問題整改跟蹤督促。加強國有資產管理監(jiān)督,聽取和審議國有資產管理情況報告。全面梳理和認真總結全縣近三年國有資產和資源盤活情況,督促政府加強國有存量資產和資源盤活工作。二是提升“三農”監(jiān)督水平,助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。開展農業(yè)產業(yè)化發(fā)展情況調研,督促政府加強高標準農田建設,出臺相關扶持政策。做好農產品質量安全行活動,對特色產業(yè)桂字品牌建設工作開展調研,全縣全年未發(fā)生重大農產品質量安全事件。三是加強環(huán)境資源保護,全力守護藍天碧水凈土。開展環(huán)境狀況和環(huán)境保護目標完成情況調研,配合上級人大開展固體廢物污染環(huán)境防治“一法一辦法”執(zhí)法檢查,組織代表集中視察黑臭水體治理二期、生活垃圾填埋場等14個現場點,聽取和審議專項工作報告,形成審議意見交政府辦理。四是關注民生民本熱點,聚焦急難愁盼問題解決。緊盯居家和社區(qū)養(yǎng)老服務工作,聽取和審議工作情況報告,及時交辦審議意見10余條,解決了養(yǎng)老信息平臺維護費、新建補貼資金運行經費等問題。開展“安全生產行”監(jiān)督工作,推動縣直部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展安全法規(guī)宣傳教育“五進”活動,跟蹤督促政府加強安全生產體系建設。開展退役軍人事務工作情況調研,跟蹤督辦“應對公共安全”和“城鄉(xiāng)醫(yī)保”工作審議意見整改落實情況。五是圍繞民族團結融合,做好人大民族華僑工作。跟蹤少數民族地區(qū)農村公路建設管養(yǎng)情況審議意見交辦,督促國道G234線白水段成功列入省市縣“十四五”規(guī)劃。開展民族團結進步行活動,以宣傳貫徹中央民族工作會議精神為契機,組織開展“民族團結進步宣傳教育月”,推動白水瑤族鄉(xiāng)民族村創(chuàng)建省級“民族團結進步示范村”。

  3、堅持依法治縣,全力確保憲法法律的'正確有效實施。一是扎實開展人大司法監(jiān)督工作,維護社會公平正義。開展律師法貫徹執(zhí)行情況調研,維護律師執(zhí)法執(zhí)業(yè)環(huán)境,推進法律共同體建設。開展公安基層隊所建設調研,督促政府及公安機關優(yōu)化警員結構,建立激勵機制,夯實基層公安工作基礎,提出的意見建議得到上級人大肯定。開展打擊電信網絡詐騙工作情況調研,督促公檢法三部門加大協(xié)調配合和打擊力度。開展陪審員法貫徹實施情況調研,充分發(fā)揮人民陪審員在促進司法公正中的作用。二是有序開展規(guī)范性文件備案審查工作,切實維護法制統(tǒng)一。按照法律規(guī)定,有序接受、登記“一府一委兩院”規(guī)范性文件的報備,認真履行審查監(jiān)督職責,做到有件必備、有備必審、有錯必糾。一年來,共接受并審查規(guī)范性文件41件,未發(fā)現有違反憲法和上位法的情況。三是充分發(fā)揮立法橋梁的紐帶作用,配合做好立法調研。精心選擇立法項目,全年共向市人大常委會提出地方立法計劃建議項目2件。積極提出立法建議,全年共完成上級人大交辦的9部法律法規(guī)草案的意見征集工作,提出修改意見37條;配合市人大來桂開展立法調研活動3次,提出建議意見13條。認真抓好《郴州市農村村民住房建設管理條例》貫徹執(zhí)行,督促全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會報告村民住房建設管理和耕地保護工作。

  4、堅持主體地位,充分發(fā)揮人大代表作用。一是精心組織培訓,提升代表履職能力。為促進新任縣、鄉(xiāng)人大代表提升履職能力,組成由常委會領導帶隊、各委室主任為組長的8個工作組,下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展對318名縣十八屆人大代表的初任培訓,指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好1370名鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表的初任培訓。充分利用召開縣十八屆人大一次會議機會,積極邀請資深人大工作者為縣人大代表進行集中授課培訓。二是拓展代表活動,激發(fā)代表工作活力。深化“常委會主任、副主任聯系委員,委員聯系代表,代表聯系群眾”主題實踐活動,積極組織代表閉會期間活動,將代表活動與縣委重大決策部署相結合,提升活動實效。12月,圍繞推動桂陽經濟社會高質量發(fā)展急需解決的問題,組織部分駐桂市六屆人大代表赴縣直相關部門開展調研,為市人代會建議意見提出工作打好基礎。在全國人大常委會副委員長沈躍躍主持召開的人大工作調研座談會上,我縣就人大代表工作作了專題匯報并得到充分肯定。三是抓實建議辦理,提升代表履職熱情。把代表建議督辦工作始終作為保障代表依法履職的重要方面,不斷改進工作方法,加大督辦力度,突出辦理實效,實現建議督辦工作常態(tài)化、規(guī)范化?h十七屆人大六次會議共收到代表建議95件,各辦理單位均書面答復代表,代表滿意率和基本滿意率達95%以上?h十八屆一次會議收到代表建議190件,已于12月全部進行交辦。

 。ㄈ﹫猿质卣齽(chuàng)新,持之以恒加強自身建設

  1、以貫之加強組織建設,突出抓好意識形態(tài)建設。嚴格落實意識形態(tài)工作責任,認真履行管網用網之責、守陣地保安全之責,一年來常委會及機關未發(fā)生意識形態(tài)安全事件。認真做好人大宣傳工作,充分發(fā)揮人大網站、微信公眾號宣傳陣地作用,總結推介人大工作典型,傳播人大聲音,講好人大故事,全年在省、市人大網等縣級以上媒體上稿130余篇,外宣工作取得較好成效。

  2、馳而不息推進作風建設。嚴格落實全面從嚴治黨、“一崗雙責”主體責任,常態(tài)化執(zhí)行談話提醒制度,積極開展廉政風險防控點排查監(jiān)督活動,開展國家公職人員違規(guī)參與房地產開發(fā)建設經營突出問題等專項整治和“裸官”摸底工作。貫徹落實中央八項規(guī)定精神,嚴格執(zhí)行公務接待、公務用車相關管理制度,堅決破除形式主義、官僚主義。加強和改進調查研究,增強調研針對性、實效性。人大機關被中央五部委授予“節(jié)約型”機關稱號。

 。ㄋ模﹫猿诛L清氣正,依法推進縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作

  將縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作作為堅持和完善根本政治制度、保障人民當家作主、加強基層國家政權建設的一項重要任務,多次召開會議安排部署。提請縣委批轉《關于做好縣鄉(xiāng)兩級人民代表大會換屆選舉工作的實施意見》,依法成立縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉委員會。

  1、宣傳發(fā)動氛圍濃。通過新聞媒體、微信公眾號、專欄等形式廣泛進行宣傳,督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村組做到有橫幅、有宣傳標語,為換屆選舉營造良好氛圍。積極印發(fā)1萬余份《致選民的公開信》,張貼到全縣各個村組,讓每位選民知曉人大換屆選舉相關事宜,激發(fā)選民參加選舉活動的積極性。

  2、業(yè)務指導全過程。積極下發(fā)工作日程安排表,建立工作提示卡制度,成立8個業(yè)務指導小組,由常委會領導牽頭負責、人大委室主任任組長,對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)進行全程業(yè)務指導?h選舉委員會嚴格把握程序,依法分配代表名額,合理劃分選區(qū)和核準選民,依法確定正式代表候選人。

  3、責任壓實全覆蓋。實行縣級領導包鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導包村、駐村干部包組責任制,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)主要領導為“第一責任人”。成立8個換屆風氣監(jiān)督組,人大代表正式候選人和選區(qū)選舉工作人員簽訂承諾書,確保監(jiān)督全覆蓋,堅決杜絕各種不正之風和腐敗現象。

  4、組織意圖全實現。堅持黨對換屆工作的領導,嚴格按照法律和中央、省、市工作部署,嚴把時間節(jié)點,嚴格組織程序,嚴格人選標準,嚴肅換屆紀律,換屆選舉工作依法有序完成,全部實現了組織意圖。全縣未出現任何破壞選舉的違法行為,呈現出一片風清氣正的政治生態(tài)。

  七、存在的問題

  目前我機關在項目績效目標設定、預算執(zhí)行、資金使用等方面,不同程度地存在一些操作不夠規(guī)范、跟蹤不夠及時、銜接不夠充分、監(jiān)督不到位等問題。

  八、改進措施和有關建議

  我機關應立足實際,堅持推行精細化管理,強化預算績效目標管理、細化績效目標,并將績效目標細化分解為具體工作計劃,同時,計劃應明確規(guī)定在一定時間內完成的目標、任務和和應達到的要求,任務和要求應具體明確任務數量、質量。建立健全財政各項資金管理制度,嚴格執(zhí)行財務管理制度,做到了財務處理及時,會計核算規(guī)范,嚴格按照計劃進度支付。各項目資金嚴格實行?顚S,保證更規(guī)范嚴要求使用資金。在下年度的預算編制工作中,我們會時刻跟蹤項目的進度,更好地完成預算資金,做好績效評價工作。

  部門整體支出績效評價自評報告 2

  一、部門(單位)概況

 。ㄒ唬C構組成。

  機構組成情況:我部門設2個內設機構,分別是辦公室、計財股。

 。ǘC構職能。

 。ㄒ唬﹪栏褙瀼貓(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關政策;

  (二)負責城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內和獨立選址非農業(yè)建設用地的統(tǒng)征工作,保障各類項目建設用地;

 。ㄈ┱魇胀恋貒栏駥嵭小皟晒妗⒁坏怯洝敝贫,負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》,經自然資源行政主管部門審核后,報縣人民政府批準實施;

 。ㄋ模┴撠熣魇胀恋氐姆秶缍、實物調查、補償登記,做好征收補償、安置補償和青苗附著物的賠償工作;

 。ㄎ澹┴撠熞婪皶r向被征地集體經濟組織或個人兌付各項征收補償安置費,做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉村組農民生活補助費的核定和發(fā)放工作;

 。┴撠熞婪〝M定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》,經自然資源行政主管部門審核,報縣人民政府批準后配合相關部門實施;

 。ㄆ撸┴撠熞婪〝M定《被征地農民社會保障實施方案》,經自然資源行政主管部門審核后,報縣人民政府批準實施;

 。ò耍┴撠熃M織調查統(tǒng)計,科學合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構(建)筑物補償、房屋重置價補償標準等,依法報有權機關批準后,嚴格實施,確保被征收人合法權益;

 。ň牛┴撠熣鞯亍⒉疬w、安置、補償工作領域遺留問題的處置,政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務性工作,協(xié)助做好土地招拍掛工作,配合做好已征收土地的交地工作等。

 。ㄊ┏修k自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。

 。ㄈ┤藛T概況。

  編制人數12人,現有在職人員12人,事業(yè)人員8人。

  二、部門財政資金收支情況

  (一)部門財政資金收入情況。

  20xx年XX縣土地征收征用事務中心財政資金收入為9078.59萬元,其中當年財政撥款收入9078.59萬元,

 。ǘ┎块T財政資金支出情況。

  20xx年XX縣土地征收征用事務中心支出總額為9082.18萬元,其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元,是用于保障局機關正常支出的.日常支出、土地征收征用工作經費,包括基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等;社會保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元,住房保障支出7.79萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元,用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關工作經費。

  三、部門整體預算績效管理情況

 。ㄒ唬┎块T預算管理。

  建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規(guī)定各自的工作職責,保證預算編制任務的完成。預算編審班子根據上年度的預算執(zhí)行情況和本年度經濟發(fā)展情況,綜合考慮各方面的因素,制定本單位本年度的總體目標。

 。ǘ﹫(zhí)行管理情況

  各項支出按照批準的預算和有關規(guī)定審核辦理,防止無計劃開支。基本支出必須堅持節(jié)約的原則,嚴格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標準。專項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。

 。ㄈ┚C合管理情況

  為保障項目資金安全,確保資金專款專用,我中心從資金申請、資金使用、會計核算三個環(huán)節(jié)加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節(jié),嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金;在資金使用環(huán)節(jié),嚴格按照我中心資金財務審批流程辦理款項支付手續(xù),通過會計中心直接支付。在會計核算環(huán)節(jié),對本項目資金實際核算,確保?顚S。通過上述三個環(huán)節(jié)的管理,極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現象,保證財政資金安全有效使用。

  (二)結果應用情況。

  本年度結束后嚴格執(zhí)行績效評價,比對各個指標結果進行總結、分析,將各個指標反饋相應業(yè)務股室。

  四、評價結論及建議

 。ㄒ唬┰u價結論。

 。1)評分結果:90分

 。2)主要結論

  本年度財政資金支出符合國家的政策,與實際需求高度相關;土地征收征用工作具有明確的績效目標,項目資金到位及時,項目實施過程中嚴格按實際需要實施,具有較好的經濟效益和社會效益,項目實施效果較好;項目后期政策、資金、人員的落實,為項目可持續(xù)運行提供了較好的保障,具有高度可持續(xù)性。

  為開展好本次項目自評工作,根據西財績〔20xx〕1號《XX縣財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求,我中心按以下四個步驟開展績效評價:

  (1)成立項目自評小組;

  (2)收集項目相關資料,如財務資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務人員收集項目相關資料,組織召開項目座談會,最終形成項目績效評價材料;

 。3)開展績效評價,形成自評報告。依據收集的項目資料,自評小組通過運用相關性、效率、效果、可持續(xù)性準則對本項目進行評價。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}

  無

 。ㄈ└倪M建議。

  無

  部門整體支出績效評價自評報告 3

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  德宏州5個縣市,州人民醫(yī)院、州疾控中心為項目實施主體,覆蓋全州各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、農場管委、社區(qū)等,對全州50個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分學校學生、孕婦等廣大群眾受益。

  主要內容:

  1.開展登革熱監(jiān)測防控項目。通過蚊媒監(jiān)測、病例監(jiān)測及暴發(fā)疫情處置三方面進行項目工作。

  2.流感監(jiān)測項目。開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測,及時發(fā)現禽間疫情,及時、有效處置突發(fā)疫情,切實做到傳染病防控“五早”。

  3.手足口病監(jiān)測項目。通過標本采集、對重癥和死亡病例流調、監(jiān)測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。

  4.麻風病防治項目。開展麻風病癥狀監(jiān)測、高危人群監(jiān)測、現癥病例監(jiān)測、疫點監(jiān)測、質量控制等五方面工作。

  5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監(jiān)測血檢、對重點場所監(jiān)測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展項目工作。

  6.飲用水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。對全州5縣市進行城區(qū)飲用水、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測;對芒市、盈江縣開展農村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。

  7.學生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預項目。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環(huán)境健康影響因素等方面監(jiān)測進行項目工作。

  8.鼠疫防控項目。通過開展病原學監(jiān)測和血清學監(jiān)測,進行項目追蹤、評價。

  (二)項目績效目標情況

  1.開展鼠疫疫情監(jiān)測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規(guī)范化建設,穩(wěn)步提升疫情監(jiān)測質量,使鼠疫實驗室達到微生物安全標準,為預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。

  2.開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測,及時發(fā)現禽間疫情,及時、有效處置突發(fā)疫情,切實做到傳染病防控“五早”。

  3.資金到位情況:20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測總計到位342.74萬元,其中縣市資金268.84萬元,州疾控中心68.42萬元,州人民醫(yī)院4.48萬元。

  4.資金執(zhí)行、管理情況:20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測中央補助經費共計執(zhí)行341.74萬元,執(zhí)行率為100%。資金管理方面,無支出依據不合規(guī)、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全,嚴格執(zhí)行會計核算規(guī)范。

  二、項目實施及管理情況

  一是強化組織領導,完善政策措施。德宏州高度重視衛(wèi)生專項資金監(jiān)管工作,成立有衛(wèi)生計生資金監(jiān)管工作領導小組(德衛(wèi)計發(fā)〔20xx〕213號),形成了財務與業(yè)務即分工明確,又相互協(xié)同配合的工作機制。經費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執(zhí)行,年度資金以當年目標要求管理使用。二是完善項目方案,合理分配資金。德宏州嚴格執(zhí)行“三重一大”議事制度和各項管理規(guī)定,在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則,根據工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。三是加強資金管理,規(guī)范會計核算。項目實施單位資金管理制度健全,項目資金使用均按照相關制度執(zhí)行;設有項目輔助賬,對各項目資金進行獨立核算,?顚S;無支出依據不合規(guī)、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。四是加強基本公共衛(wèi)生服務項目規(guī)范管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監(jiān)測,發(fā)現風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求,按時間節(jié)點有序開展工作。對各縣市衛(wèi)健局、基層項目單位開展業(yè)務知識的培訓,強化工作執(zhí)行力。五是加強監(jiān)督指導,確保實效。業(yè)務科室定期、不定期深入縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對工作開展情況進行督查指導,對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報,督促整改,追蹤問效,確保工作落到實處。

  三、項目績效自評開展情況

  按照《云南省20xx年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求,對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標,各縣市首先認真開展本地區(qū)自評工作,其次州級進行復評,確保自評報告和數據真實、完整。

  四、項目目標實現情況分析

  (一)產出分析

  1.數量指標

  (1)麻風病按規(guī)定隨訪到位率≥90%;

  (2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;

  (3)流感監(jiān)測哨點醫(yī)院標本采集數1040份;

  (4)流感監(jiān)測病毒分離樣本數156份;

  (5)手足口病標本采集數300份;

  (6)麻風病癥狀監(jiān)測380例;

  (7)土源性線蟲病監(jiān)測≥1000人;

  (8)瘧疾血檢任務17775份;

  (9)鼠疫監(jiān)測任務數4030份;

  (10)人禽流感外環(huán)境監(jiān)測80份。

  2.質量指標

  (1)麻風病可疑線索報告率達100%;

  (2)流感標本核酸檢測率100%;

  (3)學生常見病監(jiān)測任務完成率100%;

  (4)手足口病重癥、死亡病例調查及時率100%;

  (5)學生常見病監(jiān)測學生完成率100%;

  (6)飲用水監(jiān)測任務完成率100%。

  (二)有效性分析

  時效指標。各項指標完成時間,20xx年12月。

  (三)社會性分析

  可持續(xù)影響。

  1.居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;

  2.進一步提高醫(yī)療機構、學校、公共場所等的衛(wèi)生水平,維護群眾身體健康;

  3.居民健康水平提高;

  4.公共衛(wèi)生均等化水平提高。

  (四)其他需要說明的事項

  無其他說明事項。

  五、結論

  (一)主要指標情況及結論(可附表)

  各項指標均達到年度要求,完成率較好。

  (二)主要經驗及做法

  各部門溝通協(xié)調,確保指標順利完成,加強項目管理,按照項目方案完成工作,達到項目目標。

  (三)存在的困難、問題

  中央補助資金有限,地方財政困難,經費投入難以滿足項目工作的`需求。部分縣市預算執(zhí)行進度不理想,究其原因既有項目單位報賬不及時,未形成有效支出的原因,也有縣市財政調度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協(xié)調力度,強化督導檢查,督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金,提高項目資金執(zhí)行力度,確保工作有效落實。

  (四)工作建議

  建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監(jiān)測轉移支付項目經費,用于當地多部門合作開展項目工作,不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見病的監(jiān)測力度,擴大防治覆蓋面和提高有效性。

  部門整體支出績效評價自評報告 4

  一、前言

  作為業(yè)內精英,我有幸擔任某公司某部門的負責人,負責該部門的預算和支出管理工作。為了保證公司資源的有效利用和財務目標的實現,本報告將詳細分析我們部門的整體支出績效情況,并提出相應的建議和改進措施。

  二、支出情況概述

  本部門的支出主要包括人力資源成本、采購成本、宣傳費用、辦公費用等方面。下面將對這些支出項目進行逐個分析。

  1. 人力資源成本

  人力資源是我們部門最重要的資產,也是最大的支出來源。在過去一年中,我們部門共花費了XX萬元用于員工的薪酬、培訓、福利等方面。該部分支出占據了整體支出的60%左右。通過對人力資源的合理配置和管理,我們成功地實現了人員結構的優(yōu)化和業(yè)務目標的完成。

  2. 采購成本

  采購成本主要包括原材料采購和設備采購兩方面。在過去一年中,我們部門共計花費了XX萬元用于原材料和設備的采購。通過與供應商的合作和談判,我們成功地降低了采購成本,并確保了原材料和設備的質量和供應的可靠性。

  3. 宣傳費用

  為了擴大市場份額和提升公司形象,宣傳是必不可少的。在過去一年中,我們部門共花費了XX萬元用于各類宣傳活動,包括廣告、展覽會等。通過有針對性的宣傳,我們成功地提高了產品的知名度和市場認可度。

  4. 辦公費用

  辦公費用主要用于辦公設備的購置、日常運營和管理費用等方面。在過去一年中,我們部門共計花費了XX萬元。通過對辦公費用的'合理控制,我們成功地降低了運營成本,并提高了辦公效率。

  三、支出績效分析

  1. 人力資源績效

  人力資源作為我們部門的核心資產,實現了較好的績效。通過對員工進行適當的培訓和激勵,我們成功地提高了員工的工作能力和積極性。同時,我們也注重人才的引進和留用,不斷優(yōu)化團隊結構。這些努力使得我們能夠順利完成各項任務,并取得了良好的業(yè)績。

  2. 采購績效

  通過與供應商的合作和談判,我們成功地降低了采購成本,并保證了原材料和設備的質量和供應的可靠性。我們與供應商建立了長期的合作關系,并不斷進行供應鏈的優(yōu)化。這些努力使得我們能夠及時獲取所需的原材料和設備,并以更低的價格進行采購,提高了我們的競爭力。

  3. 宣傳績效

  通過有針對性的宣傳活動,我們成功地提高了產品的知名度和市場認可度。我們選擇了適合目標客戶群體的宣傳渠道,并注重宣傳效果的監(jiān)測和評估。這些努力使得我們的市場份額不斷增長,并提升了公司的品牌形象。

  4. 辦公績效

  通過對辦公費用的合理控制,我們成功地降低了運營成本,并提高了辦公效率。我們完善了辦公流程和管理制度,加強了資源的合理分配和利用。這些努力使得我們能夠更好地滿足員工的工作需求,并提高了整體工作效率。

  四、改進措施和建議

  在過去一年中,我們部門在支出管理方面取得了一定的成績。然而,仍存在一些問題和不足之處。為此,我們提出以下改進措施和建議:

  1. 進一步優(yōu)化人力資源結構,提高員工的工作效率和滿意度。加強對員工的培訓和激勵,提高員工的專業(yè)技能和職業(yè)素養(yǎng)。

  2. 持續(xù)優(yōu)化供應鏈管理,降低采購成本。加強與供應商的溝通和合作,尋找更好的供應商,并進一步降低采購成本。

  3. 加大宣傳力度,提高產品的市場認可度。選擇更具針對性的宣傳渠道,加強宣傳效果的監(jiān)測和評估。

  4. 進一步提高辦公效率,降低運營成本。優(yōu)化辦公流程和管理制度,提高資源的合理分配和利用。

  五、總結

  通過對部門支出的績效分析,我們可以發(fā)現我們部門在過去一年中在支出管理方面取得了一定的成績。然而,仍有一些問題和不足之處需要改進。我們將認真研究吸收上述改進措施和建議,并結合實際情況進行相應的調整和改進。相信在大家的共同努力下,我們的部門會取得更好的成績,為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。謝謝大家!

  部門整體支出績效評價自評報告 5

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T整體情況

  1、主要職能

 。ㄒ唬┙y(tǒng)籌研究和組織實施“三農”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農業(yè)農村有關規(guī)范性文件草案,指導農業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策措施。

 。ǘ┙y(tǒng)籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產工作。

 。ㄈ┭芯刻岢錾罨r村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革,指導農村集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展。

  (四)指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農產品流通的建議,培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經濟信息,監(jiān)測分析農業(yè)農村經濟運行。承擔農業(yè)統(tǒng)計和農業(yè)農村信息化有關工作。

  (五)負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系,指導農業(yè)標準化生產。負責漁政漁港監(jiān)督管理。

  (六)負責農產品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農產品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。貫徹執(zhí)行農產品質量安全國家標準,參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。

 。ㄆ撸┙M織農業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用、農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

  (八)負責有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農業(yè)生產資料市場體系建設。貫徹執(zhí)行農業(yè)生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

 。ň牛┴撠熮r業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設,組織、監(jiān)督區(qū)內動植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。

 。ㄊ┴撠熮r業(yè)投資管理。編制農業(yè)投資項目建設規(guī)劃,提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議,按規(guī)定權限審批農業(yè)投資項目,負責農業(yè)投資項目基金安排和監(jiān)督管理。

 。ㄊ唬┩苿愚r業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農業(yè)產業(yè)技術體系和農技推廣體系建設,組織開展農業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種保護。

 。ㄊ┲笇мr業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施,指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓工作。

 。ㄊ┙M織參與農業(yè)對外合作工作。承辦有關農業(yè)涉外事務,組織開展農業(yè)貿易促進和有關對外交流合作,具體執(zhí)行有關農業(yè)援外項目。

  (十四)完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農村工作領導小組交辦的其他任務。

  2、機構情況

  零陵區(qū)農業(yè)農村局內設機構包括:零陵區(qū)農業(yè)農村局內設機構包括:辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計劃財務室、黨風廉政室、區(qū)委農辦秘書室、農業(yè)資源保護與利用室、種植業(yè)管理室(農藥監(jiān)管室)種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農業(yè)綜合服務中心、農田建設與農墾室、市場與信息化室、植保站、農產品質量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展室、農村社會事業(yè)促進室。歸口管理4個下屬單位:區(qū)畜牧水產事務中心、區(qū)農機事務中心、區(qū)農村經營服務站、區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊。

  3、人員情況

  20xx年9月底本單位實有在崗人員114人,其中公務員及參照公務員管理人員32名,事業(yè)人員82名。退休人員121名。

  4.20xx年整體工作目標

  20xx年,全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬畝、總產量35.9萬噸;全區(qū)建設湘江源蔬菜標準化生產基地11萬畝、優(yōu)質柑橘生產基地16萬畝、優(yōu)質茶葉生產基地1萬畝;全區(qū)實現農產品加工總產值237億元以上;農村基礎設施和公共服務不斷完善,鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升,全區(qū)所有行政村基本達到干凈整潔有序標準,新創(chuàng)建省級美麗鄉(xiāng)村示范村、省級特色精品鄉(xiāng)村1個以上,完成農村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建10050戶,農村衛(wèi)生廁所普及率達到88%以上,積極試點廁所糞污資源化利用;成功創(chuàng)建“國家級農產品質量安全示范縣區(qū)”。

 。ǘ╉椖靠傮w情況

  20xx年《零陵區(qū)財政局關于批復20xx年財政預算的函》(零財預〔20xx〕1號)批復我單位項目2個,分別是農博會專項經費和農產品質量安全專項經費;其中財政已將農產品質量安全專項經費撥付區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊,由區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊負責實施,我單位本年實際負責實施農博會1個項目。

  零陵區(qū)20xx年農業(yè)類博覽會專項經費由區(qū)財政管理,?顚S,全部用于參加農民豐收節(jié)、農博會、產銷對接會等專項工作。一是農民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農產品市場農產品展示和銷售。及時把本地特色農產品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部(湖南)農業(yè)博覽會。三是產銷對接會。本地特色農產品對接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售,為本地企業(yè)提供平臺支撐。

  二、績效監(jiān)控工作組織實施情況

  按照《零陵區(qū)財政局關于開展20xx年度部門預算績效運行監(jiān)控工作的通知》(零財績[20xx]18號)的文件要求,我局組織相關股室,認真開展了績效管理和績效運行相關工作。績效監(jiān)控范圍包括一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算所有的支出。

  三、績效監(jiān)控結果及趨勢分析

 。ㄒ唬┎块T整體支出

  按照《零陵區(qū)財政局關于批復20xx年財政預算的函》(零財預〔20xx〕1號),批復給我單位預算撥款收入10622.67萬元,其中:基本支出經費2038.67萬元,項目支出經費8584萬元。

  1-9月基本支出實際支出1749.2萬元,完成預算85.8%;項目支出實際支出6858.62萬元,完成預算79.9%。

  20xx年1-9月,我局按年初制定的計劃和目標開展工作并取得了良好生效:一是糧食計劃種植面積85.51萬畝,已完成糧食播種面積88.23萬畝,完成任務的103.2%,;二是1-9月全區(qū)農產品加工業(yè)總產值達181億元;三是20xx年3月25-26日全國鄉(xiāng)村治理中期評估組對零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點工作進行了中期評估,專家組對零陵鄉(xiāng)村治理試點工作給予了高度肯定和好評。

  預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

 。ǘ╉椖恐С

  20xx年《零陵區(qū)財政局關于批復20xx年財政預算的函》(零財預〔20xx〕1號)批復我單位項目2個,分別是農博會專項經費和農產品質量安全專項經費;其中財政已將農產品質量安全專項經費撥付區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊,由區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊負責實施,我單位本年實際負責實施農博會1個項目。

  截止20xx年9月底,財政未撥付農博會專項經費,項目預算執(zhí)行率0%;但費用實際已開支,參加了永州市第四屆農民豐收節(jié)等,待經費撥付到位進行支付,預計項目支出績效能按照年初制訂的目標任務完成。

  四、存在的主要問題及原因分析

  (一)部門整體

  基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。但我局基本支出沒有得到有效的保障;局С鼋涃M保障水平偏低,預算執(zhí)行基本圍繞保人員經費、保正常運轉進行,公用經費缺口較大,基本保障面臨巨大的壓力。

  (二)項目支出

  項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務而發(fā)生的'支出項目資金撥付進度較慢。但我單位專項資金較多,年中追加的各類項目資金繁多、任務重、壓力大,然而專項資金撥付緩慢,影響項目的實施。

  五、下一步改進工作的意見建議

  (一)提高財政預算標準。當前執(zhí)行的公用經費預算標準太低,遠遠不能滿足單位維持工作正常運轉,需要財政增加投入,為單位正常運轉提供有力保障。

 。ǘ┗唽m椯Y金撥付手續(xù),加快資金撥付進度,便于項目的順利開展。

  六、其他需要說明的問題

  無

  部門整體支出績效評價自評報告 6

  一、引言

  尊敬的領導、各位同事:

  我作為本部門的負責人之一,榮幸地向大家呈交我們部門的整體支出績效報告。本報告旨在全面總結和評估我們部門在過去一段時間內的支出情況,以及對業(yè)務績效的影響,希望能為大家提供一個清晰的了解和展望。

  二、背景介紹

  作為公司的核心部門之一,本部門負責著重要的業(yè)務職能,包括預算編制、資源配置、成本控制和績效管理等。在過去的一年里,我們部門堅持以提高效率、降低成本為導向,不斷創(chuàng)新管理模式和優(yōu)化工作流程,以達到提升績效和滿足公司戰(zhàn)略目標的要求。

  三、支出分析

  1. 薪資支出

  薪資是我們部門最重要的一項支出,也是吸引和留住優(yōu)秀員工的重要手段。在過去一年中,我們針對員工的薪資水平進行了全面評估,與市場水平進行了對比,并相應進行了調整。通過合理的薪資激勵和福利政策的引入,我們成功地吸引了一批優(yōu)秀的人才加入我們的團隊,同時也增加了員工的滿意度和忠誠度。

  2. 辦公設備和軟件支出

  辦公設備和軟件是我們部門高效運營的必需品,也是支出的重要組成部分。在過去一年中,我們對辦公設備和軟件進行了全面評估,剔除了一些過時和低效的設備,并引入了一些先進的技術和軟件,以提高員工的工作效率和協(xié)作能力。通過這些舉措,我們取得了不錯的效果,大大降低了工作中的時間浪費和溝通成本。

  3. 培訓和發(fā)展支出

  作為一個高度專業(yè)化和知識密集的部門,培訓和發(fā)展是我們部門不可或缺的一項支出。在過去一年中,我們加大了對員工的培訓投入,包括發(fā)送員工參加外部培訓課程、舉辦內部培訓活動以及提供在職學習的機會等。這些舉措不僅提高了員工的專業(yè)能力和素質水平,也顯著提升了部門的整體績效。

  4. 其他支出

  除了以上幾個方面的支出外,我們部門還有一些其他的日常支出,如差旅費、會議費、辦公用品采購等。在過去一年里,我們通過優(yōu)化行程安排、減少不必要的會議和會務費用,并與供應商進行了有效的談判和合作,有效地降低了這些支出。同時,我們也采取了節(jié)約用紙、用電等措施,降低了日常辦公的成本。

  四、績效評估

  1.資源利用效率

  在過去一年中,我們通過優(yōu)化資源配置和流程優(yōu)化,有效地提高了資源的利用效率。例如,通過自動化流程和合理的排班安排,我們大大縮短了工作時間和周期,提高了工作效率和響應速度。同時,我們還引入了一套績效評估體系,對員工進行了定期的`績效考核,以推動員工的進一步發(fā)展和激勵。

  2.成本控制效果

  在過去一年中,我們通過優(yōu)化采購流程和談判供應商關系,成功地降低了成本。同時,我們也加強了對費用發(fā)生的預算控制和監(jiān)督,確保支出符合公司的戰(zhàn)略目標和財務規(guī)劃。通過這些努力,我們成功地實現了預算的合理分配和績效的提升。

  3.工作質量和效果

  在過去一年中,我們部門在工作質量和效果方面取得了顯著的進展。通過加強與其他部門的協(xié)作和溝通,我們更好地滿足了內部和外部客戶的需求,提供了高質量的服務和產品。同時,我們還優(yōu)化了工作流程和項目管理,確保工作的可追溯性和可控性,進一步提高了工作質量和效果。

  五、展望和建議

  根據以上分析和評估,我們可以得出以下展望和建議:

  1.繼續(xù)優(yōu)化資源配置和流程優(yōu)化,進一步提高資源的利用效率;

  2.加強費用控制和預算管理,確保支出符合公司的財務規(guī)劃和戰(zhàn)略目標;

  3.加強員工培訓和發(fā)展,提高員工的專業(yè)能力和素質水平;

  4.進一步加強與其他部門的協(xié)作和溝通,提高工作質量和效果。

  六、結語

  通過本次綜合分析和評估,我們對我們部門在過去一年中的支出績效有了更為清晰和全面的認識,并得出了一些建設性的建議。我們相信,只有通過持續(xù)的努力和提高,我們才能更好地為公司創(chuàng)造價值和推動發(fā)展。最后,謹代表整個部門向領導和各位同事致以誠摯的感謝,并希望大家能共同努力,為公司的戰(zhàn)略目標貢獻更大的力量!

  部門整體支出績效評價自評報告 7

  一、部門(單位)概況

 。ㄒ唬┎块T(單位)主要職責職能,組織架構、人員及資產等基本情況。

  1、部門主要職責:

  (1)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發(fā)布決定和命令,貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī);

 。2)執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算,管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作,做好征兵、預備役工作等;

 。3)負責本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經濟發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化建設的組織實施、農業(yè)產業(yè)結構調整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農民的勞動和社會保障工作;

 。4)認真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設和管理規(guī)劃,負責轄區(qū)內的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作,依法進行管理和監(jiān)督,并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作;

 。5)保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

 。6)完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。

  2、組織架構:根據職責,新橋鎮(zhèn)人民政府內設5個職能辦公室,具體為:人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務辦公室、經濟發(fā)展辦公室(安全生產管理辦公室)。

  3、人員基本情況:新橋鎮(zhèn)人民政府機關編制人數49人,實有在職人員43人,離退休人員11人,其他財政供養(yǎng)人員18人(其中聘用人員13人、遺屬5人)。

  4、資產基本情況:20xx年末,本鎮(zhèn)資產總額1,914.92萬元,比上年增加33.13%,其中:固定資產凈值847.30萬元,比上年增加409.54%,占資產總量的44.25%。負債560.95萬元,其中應付類往來款550.4萬元。

  (二)當年部門(單位)履職總體目標、工作任務。

  1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設力度,壯大工業(yè)經濟規(guī)模。

  2、著力構建服務平臺,全面提升服務質量。

  3、保持打擊治理電信網絡新型違法犯罪高壓態(tài)勢,積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。

  4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅持“八個一”項目建設。

  5、實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,推動實現共同富裕。

 。ㄈ┊斈瓴块T(單位)年度整體支出績效目標。

  1、落實好上級各項方針政策;

  2、嚴格按照財務規(guī)章制度做好各項支出

  3、加快推進小城鎮(zhèn)建設,改善待遇民生項目。

  4、做好打擊違法犯罪工作,保護群眾生命財產安全。

 。ㄋ模┎块T(單位)預算績效管理開展情況。

  1、加強預算編制績效管理。一方面,強化項目績效目

  標。對我鎮(zhèn)的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障,所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。

  2、強化預算績效管理意識。落實全過程預算績效管理改革工作要求。認真履行預算績效管理主體責任,采取有效措施,抓好預算管理的'事前、事中、事后三個關鍵環(huán)節(jié)的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。

  3、充分利用預算績效評價結果。強化評價結果,抓好整改跟蹤落實、強化評價結果應用、突出績效問責等方面擴大運用范圍,增強運用效力。對評價中發(fā)現的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內部控制制度,加強對預算、收入、支出的管理,定期公布預算績效管理工作進展情況,擴大預算績效管理工作的影響面和社會認知度,為預算績效管理工作營造良好的社會氛圍。

 。ㄎ澹┊斈瓴块T(單位)預算及執(zhí)行情況。

  我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元,比20xx年同期減少17.80%,年初總預算為1124.10萬元。其中:本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元,年初總預算為1124.10萬元,按支出性質分:基本支出325.79萬元,項目支出911.94萬元。總體支出率45.98%。

  二、部門(單位)整體支出績效實現情況

 。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r

  20xx年上半年,我鎮(zhèn)經濟運行穩(wěn)步前進,累計完成全社會固定資產投資7855萬元;累計完成規(guī)上工業(yè)總產值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來,我鎮(zhèn)受理信訪案件31件;黨代會、人代會按時召開;安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產等工作,各項工作達標率100%;截至6月10日,我鎮(zhèn)網逃人員歸案率99.36%,滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。

 。ǘ┞穆毿Ч闆r

  通過鎮(zhèn)村干部摸排處理,減少了轄區(qū)內的矛盾糾紛和安全事故隱患;通過對轄區(qū)內居民進行宣傳和“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進,提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識,建設生態(tài)宜居家園;通過走訪宣傳幫扶政策,讓貧困人口都能享受國家政策,積極作為;在村政務欄及時公開各項政策,做到公開透明。

 。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響(如有)

  各項工作得到群眾高度認可。

  三、績效運行監(jiān)控目標及目標值

  績效目標是否存在調整,若有則應說明調整原因及具體調整內容。

  無

  四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論

 。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。

  一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內容。二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。

  20xx年上半年,我單位實際到位資金2692.03萬元,其中基本支出465.76萬元,項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中:

  1、基本支出325.79萬元,占總支出26.32%。其中:

 。1)工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);

  (2)商品和服務支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出);

 。3)對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括:(退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助)。

  2、項目支出911.94萬元。其中:一般公共服務支出131.19萬元;公共安全支出147.96萬元;文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元;社會保障和就業(yè)支出27.17萬元;衛(wèi)生健康支出2.05萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元;農林水支出492.69萬元;交通運輸支出13.72萬元;住房保障支出2.7萬元;災害防治及應急管理支出2.2萬元。

  20xx年以來,我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付,達到預期效果。

 。ǘ┛冃н\行監(jiān)控結論。

  績效運行總體情況良好。

  五、問題、糾偏措施和建議

  (一)存在的問題

  1、部分項目資金支付進度滯后。

  2、預算績效管理理念有待提高

 。ǘ└倪M措施

  1、科學合理編制預算,嚴格執(zhí)行預算。進一步提高預算編制到位率,做準做全基本支出預算,做全項目支出預算,加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析,提高預算編制嚴謹性和可控性。

  2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化,實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項資金管理,提高專項資金的使用效益。

  3、進一步完善內部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態(tài)文明建設職能。

  部門整體支出績效評價自評報告 8

  一、部門概況

  (一)機構組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位,縣財政一級預算管理單位,局機關內設辦公室等14個股室,管理下屬單位4個,分別是:縣糧食執(zhí)法大隊(參公管理事業(yè)單位)縣項目中心、縣認證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務核算,與縣發(fā)改局機關合并預算和財務核算。單位財務由分管財務的副局長負責,設會計、出納各一名,我局實行綜合預算制度,全部收入和支出都納入預算管理,按《行政單位會計制度》進行會計核算。

 。ǘC構職能。根據南編發(fā)〔20xx〕43號文件規(guī)定,本部門主要職責是:

 。1)貫徹執(zhí)行國家國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策,研究提出貫徹措施;擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃;研究提出全縣經濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結構調整的調控目標、措施;銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃,加強實施過程中的宏觀調控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經濟和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。

 。2)做好社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協(xié)調;研究提出全縣重大生產力布局,引導和促進全縣經濟協(xié)調發(fā)展。

 。3)研究提出全縣國民經濟和社會發(fā)展思路目標和政策措施,加強對全縣經濟運行態(tài)勢的預測、監(jiān)測和分析,組織對全縣國民經濟和社會發(fā)展相關問題和熱點、難點問題的調查研究,提出相關調控措施建議。

 。4)負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況,綜合協(xié)調財政、信貸、價格等經濟杠桿以及縣直接掌握的經濟手段的使用,并通過綜合協(xié)調、信息指導,保證規(guī)劃、計劃的實施。

 。5)研究全縣經濟體制改革綜合性、全局性問題及對策,協(xié)調發(fā)展與改革中的重大問題;組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協(xié)調有關專項經濟體制改革方案;組織、指導和協(xié)調綜合配套改革試點和重大專項經濟體制改革試點。

  (6)提出全縣社會固定資產投資總規(guī)模、投資結構,編制長遠及年度投資計劃;研究抽出全縣規(guī)劃項目和生產力布局,編制全縣重點建設項目計劃和年度投資計劃;申報限額以上和審批權限以內基本建設項目;按照基本建設程序,負責審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告;引導民間資金用于固定資產投資的方向;核準和備案全縣企業(yè)投資項目;申報和審核全縣利用外資、境外投資項目;負責全縣國家投資項目和重點建設項目為實施管理和指導協(xié)調工作。

 。7)研究分析全縣經濟結構狀況,提出優(yōu)化所有制結構的建議,擬定促進多種經濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施;研究提出全縣重要經濟產業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃,推進產業(yè)結構調整和升級;研究提出全縣高技術產業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃,指導推進技術創(chuàng)新和科技成果轉化。

 。8)研究分析區(qū)域經濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展,編制和提出實施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。

 。9)研究分析縣內外市場狀況,負責重要商品的總理平衡和宏觀調控,監(jiān)督計劃執(zhí)行;研究擬訂現代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃;提出縣內商品市場、生產要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調控措施。

 。10)研究提出經濟社會協(xié)調發(fā)展的對策措施,做好人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經濟發(fā)展的銜接平衡;匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。

  (11)研究落實可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負責全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調工作,組織擬訂并實施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設等規(guī)劃;參與國土開發(fā)、整治、保護總體規(guī)劃的組織協(xié)調,做好土地利用規(guī)劃與經濟社會發(fā)展計劃的銜接工作。

 。12)研究提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的'對策措施;協(xié)調就業(yè)、收入分配和社會保障等有關問題。

 。13)研究提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議,編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計劃,協(xié)調對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。

 。14)負責編制全縣國民經濟動員與裝備動員規(guī)劃、計劃,組織實施國民經濟動員與裝備動員有關工作,協(xié)調相關重大問題。

 。15)貫徹實施國家、省、市價格法律、法規(guī)和政策,編制和執(zhí)行全縣價格調整計劃,制定權限內的政府指導價、政府定價并組織實施;管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格,管理實行市場調節(jié)價的商品和服務價格;承擔行政事業(yè)性收費管理工作;價格成本調查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證工作。

 。16)指導和協(xié)調全縣招投標工作,會同有關行政主管部門,根據《招投標法》及其配套法規(guī)、綜合性政策,擬訂招投標管理的實施辦法;核準項目招標方式、招標組織形式;對招標投標活動實施監(jiān)督檢查,查處招投標活動中的違法行為。

 。17)負責編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃,轉報、安排全縣以工代賑資金項目,會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金,監(jiān)督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。

 。18)承擔縣實施西部大開發(fā)領導小組、縣重點項目建設領導小組、縣節(jié)能減排及應對氣候變化工作領導小組等相關具體工作。

  (19)負責核查糧食收購資格、查處糧食經營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質量、糧食倉儲設施設備技術規(guī)范等。

 。20)組織實施國家戰(zhàn)略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。

 。21)承辦縣政府交辦的其他事項。

 。ㄈ┤藛T概況。我單位核定編制47名,其中:公務員編制25名,工勤編制3名,參公管理事業(yè)編制3名,其他事業(yè)編制16名。20xx年末,在職人員42人,其中:公務員23名,工勤3名,參公管理事業(yè)2名,其他事業(yè)14名,比2019年增加3人,其中:行政人員2人,事業(yè)人員1人。

  二、部門財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入848.17萬元,占100%;無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

 。ǘ┎块T財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元,其中:基本支出793.18萬元,占78.59%;項目支出216.04萬元,占21.41%;無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。

  三、部門財政支出管理情況

 。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況

  1、財務制度建設情況。我為切實規(guī)范資金管理,保障資金安全高效運行,制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務管理制度》,并嚴格執(zhí)行財務制度,在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關,確保了財政資金的安全。

  2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內部控制制度》,制度涵蓋預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理、資產管理、合同管理五個方面業(yè)務范疇。并及時查找了風險點,完善了業(yè)務流程,使經濟業(yè)務管理更規(guī)范、健康。

  3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》,切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。

 。ǘ┛冃繕斯芾砬闆r

  1、預算編制情況

  嚴格按照預算編制方案科學合理編制本單位預算,提前做好情況摸底、數據收集、填報績效目標、細化專項預算,按照人員經費逐人核定編制,公用經費按定額編制;根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關經費,嚴格編制“三公經費”預算,壓縮公業(yè)務費,科學編制項目支出,編制部門預算項目績效目標,按時完成預算編制報送工作。

  2、績效目標填報、監(jiān)控管理、評價情況

  績效目標填報執(zhí)行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》,實施績效分配。在項目資金管理方面,單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程,確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了?顚S茫皶r支付。資金的支付均通過對公賬戶,直接支付到供應商,切實保障了資金使用的準確性和安全性。在績效目標評價方面,根據縣財政局要求,我局成立自評工作小組,組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。

 。ㄈ┚C合管理情況

  1、政府性債務管理情況。嚴格執(zhí)行政府性債務相關規(guī)定,我單位20xx年無政府性債務。

  2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等政府采購相關法律法規(guī),嚴格執(zhí)行單位政府采購管理制度,對納入政府采購的項目必須實行政府采購,嚴格按照政府采購目錄及相關規(guī)定確定政府采購組織形式與方式,加強政府采購內部監(jiān)督管理,嚴格履行政府采購審批程序。

  3、財務管理情況。嚴格執(zhí)行《預算法》《政府會計制度》,建立機關財務管理制度,規(guī)范賬務處理,會計憑證和財務報告真實完整。加強三公經費管理,嚴控三公經費支出,嚴格報賬審核,嚴把審批支付關口。機關公務接待、會議費、差旅費嚴格按照公務接待、會議費、差旅費相關管理辦法執(zhí)行。

  4、資產管理情況。嚴格執(zhí)行《行政單位國有資產管理暫行辦法》(財政部令第35號)《事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》(財政部令第36號),加強資產管理,建立資產管理制度,將各類資產錄入國有資產管理信息系統(tǒng),分類建立資產卡片,實行資產動態(tài)管理。同時單位資產實行“誰使用、誰負責”的管理原則,及時進行資產清查盤點,確保了賬實相符。

  5、信息公開情況。按照財政要求,及時在預決算批復后20日內,在南江縣人民政府的網站進行了信息公開,公開內容真實、完整。

  6、依法接受財政、審計、紀檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴守財經法規(guī),嚴格財經紀律,依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監(jiān)督,按時上報各類資料。

 。ㄋ模┚C合績效情況

  嚴格遵守中央八項規(guī)定及省市縣有關厲行勤儉節(jié)約相關規(guī)定,嚴格執(zhí)行財務管理制度,根據年初預算合理安排日常公用經費資金,做到厲行節(jié)約、精打細算,把有效的資金用到刀刃上,讓財政資金發(fā)揮最大的社會及經濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。

  四、評價結論及建議

 。ㄒ唬┰u價結論。從整體情況來看,我單位高度重視財政資金的支出績效,無論在資金預算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關,嚴格按照單位預算進行整體支出,嚴守法律、紀律底線,嚴守各項財經紀律,嚴格執(zhí)行資金管理相關規(guī)定及單位財務制度,切實做到資金安全高效運行。

 。ǘ┐嬖趩栴}。一是績效預算編制還有待進一步細化;二是個別項目資金支付進度緩慢,未達到資金預期目標;三是個別支出支付進度安排不夠合理。

 。ㄈ└倪M建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績效目標申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓,不斷增強單位業(yè)務人員的業(yè)務水平;二是加強預算編制的前期調查研究,進一步提升預算的科學性、合理性和實用性;三是加強預算執(zhí)行管理,根據工作開展情況合理調整支出進度。

  部門整體支出績效評價自評報告 9

  本文是關于部門整體支出績效的報告。通過對部門的各項支出進行詳細分析和評估,我們能夠了解到部門的財務狀況,找出存在的問題,并提出相應的解決方案。本報告旨在幫助部門管理層進行決策,優(yōu)化資源配置,提高工作效率,實現可持續(xù)發(fā)展。

  第一章:引言

  1.1 背景

  隨著時代的發(fā)展和競爭的加劇,企業(yè)部門的支出成為一個重要的管理指標。只有合理控制和管理支出,才能確保企業(yè)的長期發(fā)展。

  1.2 目的`

  本報告的目的是對部門的整體支出進行評估,尋找問題和改進的空間,為部門的決策提供參考和支持。

  第二章:支出評估

  2.1 財務數據搜集

  通過搜集部門的財務數據,我們能夠了解到支出的具體情況,包括各項支出的金額、來源、時間等。

  2.2 支出分類

  將支出按照不同的分類進行整理和歸納,這有助于我們更好地理解支出的結構和特點,為后續(xù)的分析提供基礎。

  2.3 支出占比

  通過計算各項支出在整體支出中的占比,我們可以了解到哪些方面的支出占用了較大的比例,從而有針對性地進行調整。

  第三章:支出問題

  3.1 支出偏高

  對于支出超過預算的項目,我們需要仔細分析原因并采取相應的措施。

  3.2 支出偏低

  有時我們也會遇到支出偏低的情況,這可能會導致某些項目無法正常運作,因此也需要進行相應的調整。

  第四章:解決方案

  4.1 支出管控

  建立健全的支出管控機制,明確責任和權限,確保支出的合理性和透明度。

  4.2 支出預算

  制定科學合理的支出預算,確保每項支出都有明確的依據和限制。

  4.3 支出審核

  加強對支出的審核和審計,確保支出符合相關規(guī)定和政策。

  第五章:效果評估

  5.1 成本效益分析

  對于部門的各項支出,我們需要進行成本效益分析,評估其帶來的收益和回報。

  5.2 績效評估

  通過評估部門的整體支出績效,我們能夠了解到部門的整體運營水平和效率,為后續(xù)的改進提供參考。

  第六章:結論

  通過對部門整體支出的評估和分析,我們發(fā)現了一些問題和改進的空間,同時提出了相應的解決方案。希望這份報告能夠對部門的管理層有所幫助,優(yōu)化資源配置,提高工作效率,為部門的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。

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