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制度與流程

時間:2025-12-04 12:28:58 好文 我要投稿

(熱門)制度與流程15篇

  在社會發(fā)展不斷提速的今天,制度起到的作用越來越大,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編精心整理的制度與流程,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

(熱門)制度與流程15篇

制度與流程1

  一、目的

  為規(guī)范人力資源管理工作流程,根據(jù)國家有關(guān)勞動法律法規(guī)及公司實際情況,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司全體人員。

  三、工作職責

  本制度由人力資源部負責編制、修訂,全體員工需遵照執(zhí)行。

  四、工作程序

  本制度規(guī)范了人力資源管理工作的基本操作流程,主要包括人員定編、招聘、錄用、試用與轉(zhuǎn)正、內(nèi)部異動、離職管理。

  (一)人員定編

  1、每年年末由人力資源部在充分了解公司次年年度經(jīng)營目標的基礎(chǔ)上,與公司總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理及各分管副總共同溝通修訂公司組織架構(gòu)圖及崗位配置情況。

  2、人力資源部根據(jù)溝通后的公司組織架構(gòu)圖及崗位配置情況編制《人員編制表》,經(jīng)各分公司總經(jīng)理、分管副總審核后,報行政副總審核、總經(jīng)理審批。

 。ǘ┱衅

  1、人力資源部根據(jù)公司人員編制情況及實際工作需要編制《年度招聘計劃表》,報行政副總審核、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。人力資源部依據(jù)《年度招聘計劃表》開展工作,在具體實施過程中可根據(jù)實際情況進行微調(diào)。

  2、每月月底前,負責招聘人員根據(jù)《年度招聘計劃表》并結(jié)合各部門實際人員需求制定次月《月度招聘計劃表》,報人力資源部經(jīng)理審核、分管副總審批后執(zhí)行。

  3、當各部門的人員需求超出編制時,需由用人部門負責人提交《人員擴編申請表》

  4),依次報分公司總經(jīng)理或分管副總、人力資源部經(jīng)理、行政副總審核后,報總經(jīng)理審批,審批通過后轉(zhuǎn)人力資源部實施招聘。

  4、人力資源部根據(jù)對招聘崗位的具體要求,選擇相應(yīng)的招聘渠道,收集應(yīng)聘人員資料,經(jīng)初步篩選后,向用人部門推薦。

  5、用人部門對人力資源部推薦的候選人進行刷選,確定進入面試人員,然后由人力資源部安排面試。

  6、面試人員來司后先填寫一份《應(yīng)聘登記表》,填寫完畢后由招聘人員安排相關(guān)領(lǐng)導進行面試。面試結(jié)束后,由面試官根據(jù)具體面試情況填寫《面試評價表》。

  7、候選人面試通過,確定錄用后,由人力資源部通知錄用人員具體入職時間、入職時需要提供的相關(guān)資料及其他相關(guān)信息,并將人員入職信息告知行政部、用人部門及相關(guān)部門,提醒相關(guān)部門做好新員工入職準備工作。

 。ㄈ╀浻

  1、新員工入職時應(yīng)向公司提交以下資料:

  1.1身份證復(fù)印件一份

  1.2學歷證、學位證復(fù)印件各一份

  1.3原公司離職證明

  1.4一寸近期免冠照片4張

  1.5體檢證明(生產(chǎn)管理人員、車間工人、品控人員提供)

  1.6其他相關(guān)證書或資料復(fù)印件一份

  2、新員工入職當天應(yīng)提供以上所有證件的原件以供查驗,人力資源部應(yīng)仔細核查所提供的資料是否真實。員工提供虛假個人資料的行為屬于嚴重違紀,公司有權(quán)立即解除與該員工的勞動關(guān)系。

  3、新員工入職當天還需要填寫或簽署以下文件:

  3.1填寫《員工檔案表》;

  3.2簽訂勞動合同;

  3.3簽署員工保密協(xié)議和競業(yè)限制協(xié)議書(根據(jù)需要)。

  4、以上手續(xù)辦理完畢后,由人力資源部填寫《新員工入職表》,并依據(jù)入職表中所列事項帶領(lǐng)新員工辦理其他入職事宜。

  5、人力資源部在引導員工入職后,建立員工在公司的人事檔案,更新公司員工花名冊。

  6、人力資源部將對新員工進行入職培訓,培訓內(nèi)容包括:公司介紹、規(guī)章制度、產(chǎn)品知識以及消防安全知識等。

 。ㄋ模┰囉门c轉(zhuǎn)正

  1、新員工加入公司之后,將經(jīng)過公司規(guī)定的試用期,試用期包含在勞動合同期內(nèi),試用期起始時間自員工入職之日起計算。試用期原則上為3個月,有特殊約定的依據(jù)特殊約定。

  2、在試用期內(nèi),如員工不符合錄用條件,公司有權(quán)解除與勞動者的勞動關(guān)系。勞動者如認為不能適應(yīng)崗位工作,亦可提前三天書面通知公司,解除與公司的勞動關(guān)系。

  3、新員工于試用期結(jié)束前七個工作日內(nèi),填寫《新員工轉(zhuǎn)正申請表》提交至人力資源部,由人力資源部依據(jù)審批權(quán)限報相關(guān)領(lǐng)導審批。對于審批未通過的,由人力資源部與相關(guān)領(lǐng)導溝通最終處理意見(延長試用期或解除勞動關(guān)系),并將最終意見反饋給轉(zhuǎn)正申請人。

  (五)內(nèi)部異動

  1、公司為培養(yǎng)或提升員工工作能力,將根據(jù)實際情況對員工進行輪崗,同時,公司也可依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,將員工調(diào)往不同部門工作,無正當理由員工不得拒絕。公司安排崗位調(diào)動的,由人力資源部填寫《工作調(diào)動審批表》,報相關(guān)領(lǐng)導簽字,手續(xù)簽批完后,通知被調(diào)動人員進行工作交接,被調(diào)動人員根據(jù)《工作移交清單》進行工作交接,交接完畢后至新部門報到。

  2、員工如因個人原因申請工作調(diào)動的,應(yīng)由員工本人提交書面《工作調(diào)動申請表》

  12),被批準調(diào)動的`員工,根據(jù)《工作移交清單》辦理完工作交接,交接完畢后至新部門報到。

  3、公司內(nèi)部異動人員,以每月15日為限,凡15日前(含)調(diào)動的,其考勤及工資歸入新部門,15日后調(diào)動的,其考勤和工資仍歸在原部門。

 。╇x職管理

  1、員工因個人原因主動要求辭職的,在試用期內(nèi)應(yīng)提前三天以書面形式提出《離職申請表》;試用期結(jié)束后應(yīng)提前三十天以書面形式提出《離職申請表》。

  2、《離職申請表》審批后,員工到人力資源部領(lǐng)取《離職工作交接單》,并按交接要求至各部門辦理工作交接手續(xù),負責交接的工作人員需認真核對接收材料,接收清楚后方可在《離職工作交接單》上簽字確認,部門負責人對本部門交接手續(xù)負最終責任。

  3、對于部分崗位,如財務(wù)人員、采購人員、倉庫管理員等與公司財、物直接接觸的崗位人員離職時需進行離職審計,具體審計工作由財務(wù)部負責,審計無問題的正常離職,審計出現(xiàn)問題的,離職員工需將問題處理完畢后方可離職。

  4、員工離職未結(jié)算的工資及相關(guān)費用在員工辦理離職交接手續(xù)時予以確認,并于正常工資或費用發(fā)放日發(fā)放。

  5、員工因各種原因被動離職的,離職程序依據(jù)主動離職程序辦理。

  五、附則

 。ㄒ唬┍局贫扔扇肆Y源部負責解釋,最終解釋權(quán)歸京味福江蘇有限公司。

 。ǘ┍局贫茸怨究偨(jīng)理審批后執(zhí)行。

制度與流程2

  為了維護公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序,防患于未然,避免生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,特制定本制度。

  一、任何外來人員(車輛)不管以什么理由進入本公司時,必須先憑有效證件(駕駛證等)在門房進行登記。門衛(wèi)根據(jù)來客的具體事由,聯(lián)系相關(guān)科室(人員)負責接待,并指定停車位置。

  二、外來人員必須服從門衛(wèi)的安排,直接到需要去的有關(guān)科室(或者某個人),嚴禁在廠區(qū)內(nèi)到處亂竄影響他人,辦完事后立即離開,不準無故長時間逗留。

  三、外來參觀學習的`人員,必須由公司負責接待的科室(人員)對其進行相關(guān)安全教育,危害因素和應(yīng)急事項告知后,方可到生產(chǎn)車間、化驗室、成品倉庫等生產(chǎn)場所。沒有接受相關(guān)教育和告知事宜的來客,嚴禁到生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場活動。

  四、外來人員到車間、倉庫等地時,必須有公司專人帶領(lǐng),并嚴格按公司規(guī)定更換衣、帽、鞋,佩戴個人安全防護用品。

  五、外來人員必須嚴格遵守公司的各項安全管理制度,服從管理。對不遵守規(guī)章制度者,公司將立即驅(qū)離出廠,不講任何情面。

  六、外來車輛必須有序停放在指定位置,嚴禁亂停亂放,造成不安全因素,影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

  七、因特殊原因需要在廠內(nèi)留宿的外來人員,必須經(jīng)公司領(lǐng)導批準,在指定區(qū)域內(nèi)活動,按規(guī)定時間離開。八、外來人員(車輛)離廠時,必須自覺接受門衛(wèi)的檢查和核實,辦理離廠手續(xù)。

制度與流程3

  一、科內(nèi)會診

  對本科內(nèi)較疑難或?qū)蒲、教學有意義的所有病例,都可由主治醫(yī)師主動提出,主任醫(yī)師或科主任召集本科有關(guān)衛(wèi)生技術(shù)人員參加,進行會診討論,以進一步明確和統(tǒng)一診療意見。會診時,由經(jīng)治醫(yī)師報告病歷并分析診療情況,同時準確,完整地做好會診記錄。

  二、科間會診

  (一)門診會診

  根據(jù)病情,若需要他科會診或轉(zhuǎn)?崎T診者,須經(jīng)本科門診年資較高的醫(yī)師審簽,由病人持診療卡片和門診病歷,直接前往被邀科室會診。會診醫(yī)師應(yīng)將會診意見詳細記錄在診療卡或門診病歷上,并同時簽署全名;

  屬本科疾病由會診醫(yī)師處理,不屬本科病人可回轉(zhuǎn)給邀請科室或再請其他有關(guān)科室會診。

  (二)病房會診

  申請會診科室必須提供簡要病史、體檢、必要的輔助檢查所見、以及初步診斷、會診目的與要求,并將上述情況認真填寫在會診單上。主治醫(yī)師簽字后,及時送往會診科室。被邀請科室按申請科的要求,派主治醫(yī)師或指定醫(yī)師據(jù)病情在24小時內(nèi)完成會診。會診時經(jīng)治醫(yī)師應(yīng)陪同進行,以便隨時介紹病情,聽取會診意見,共同研究治療方案,同時表示對被邀醫(yī)師的尊敬。會診醫(yī)師應(yīng)以對病人完全負責的精神和實事求是的科學態(tài)度認真會診,并將檢查結(jié)果、診斷及處理意見詳細記錄于病歷上。如遇疑難問題或病情復(fù)雜病例,應(yīng)立即請上級醫(yī)師協(xié)助會診,盡快作出診療并提出具體意見,供兄弟科室參考。對待病人不得敷衍了事,更不允許推諉扯皮延誤治療。申請會診盡可能不遲于下班前一小時(急癥例外)。

  三、急診會診

  對本科難以處理急需其他科室協(xié)助診治的.急、危、重癥的病人,由經(jīng)治醫(yī)師提出緊急會診申請,并在申請單上注明“急”字。在特別情況下,可電話邀請。會診醫(yī)師應(yīng)10分鐘內(nèi)到達申請科室進行會診。會診時,申請醫(yī)師必須在場,配合會診搶救工作。

  四、院內(nèi)會診

  疑難病例需多科會診者,由科主任提出,經(jīng)醫(yī)務(wù)科同意,邀請有關(guān)醫(yī)師參加。一般應(yīng)提前1-2天將病情摘要、會診目的及邀請會診人員報醫(yī)務(wù)科。醫(yī)務(wù)科確定會診時間,并通知有關(guān)科室及人員。會診由申請科室的科主任主持,醫(yī)務(wù)科參加。主治醫(yī)師報告病歷,必要時院長參加。經(jīng)治醫(yī)師作會診記錄,并認真執(zhí)行會診確定的診療方案。

  五、院外會診

  本院不能解決的疑難病例,可聘請外院專家來院會診。由科主任提出申請,醫(yī)務(wù)科同意,報請院長批準。醫(yī)務(wù)科與有關(guān)醫(yī)院聯(lián)系,確定會診時間及需解決的疑難問題,并負責安排接待事宜。會診由科主任主持。院長、醫(yī)務(wù)科長參加。主治醫(yī)師報告病情,分管住院醫(yī)師作會診記錄。需轉(zhuǎn)外院會診者,經(jīng)本科科主任審簽,醫(yī)務(wù)科批準,持介紹信前往會診。外出會診要帶全有關(guān)醫(yī)療資料,并寫明會診目的及要求。院外會診亦可采取電話會診或書面會診的形式,其程序同前。

  六、外出會診

  外院邀請本院會診者,根據(jù)申請會診醫(yī)院的要求,醫(yī)務(wù)科派學有專長、臨床經(jīng)驗豐富的人員前往會診,按《外出會診管理規(guī)定》辦理有關(guān)手續(xù)。會診時要耐心聽取病情匯報,認真細致地檢查病人,科學地、實事求是地提出診療意見,供兄弟醫(yī)院參考。要謙虛謹慎、杜絕高傲自大;

  要嚴肅認真,克服粗疏作風,防止不良傾向。

  七、會診時應(yīng)注意的問題

  (一)會診科應(yīng)嚴格掌握會診指征。

  (二)切實提高會診質(zhì)量,做好會診前的充分準備,專人參加。經(jīng)治醫(yī)師要詳細介紹病歷,與會人員要仔細檢查。認真討論,充分發(fā)揚技術(shù)民主,所有參加會診的人員不論職稱、年資,討論問題時一律平等,要暢所欲言,以提出明確的會診意見。主持人要進行小結(jié),遇有意見分歧,一面查閱資料,繼續(xù)研究,一面獨立思考,綜合分析會診意見,由上一級醫(yī)師或科主任提出診療方案。

  (三)任何科室或個人不得以任何理由或借口拒絕按正常途徑邀請的各種會診要求。

制度與流程4

  酒店倉庫管理操作流程

  1、倉庫的分類:

  酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設(shè)備倉等等。

  2、物品驗收:

 。1)倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收,并做到:

 、侔l(fā)票與什物的`名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目等不相符時不驗收;

  ②發(fā)票上的數(shù)目與什物數(shù)目不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

 、蹖忂M的食物原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

  ④對購進品已損壞的不驗收。

 。2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)目和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

  3、入庫存放:

 。1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

 。2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

 。3)堆放要有條理、留意整潔美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

 。4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

  4、保管與抽查:

  (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。

 。2)抽查:

 、賯}管員要常常對所管物資進行抽查,檢查什物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

 、诓牧蠒嫽蛴嘘P(guān)管理職員也要常常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

  5、領(lǐng)發(fā)物資

 。1)領(lǐng)用物品計劃或講演:

  ①凡領(lǐng)用物品,根據(jù)劃定須提前做計劃,報庫存部分預(yù)備;

 、趥}管員將報來的計劃按天天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,預(yù)備好物品,以便取貨人領(lǐng)。

 。2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

  ①各部分各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責;

 、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

  ③領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

 、馨l(fā)貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發(fā)、后進的后發(fā)。

 。3)貨物計價:

 、儇浳镆话惆催M價發(fā)出,若統(tǒng)一種商品有不同的進價,一般按均勻價發(fā)出。

 、谛枵{(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或均勻價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

  6、清點:

 。1)倉庫物資要求每月月中小清點,月底大清點,半年和年終徹底清點;

 。2)將盤結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核;

 。3)清點期間休止發(fā)貨。

  7、記賬:

 。1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整潔、全面、一目了然;

 。2)賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶;

 。3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

 。4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;

 。5)發(fā)出的物資用加權(quán)均勻法計價,月終泛起的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部分、財務(wù)部各一份;

 。6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;

 。7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料本錢,應(yīng)由財務(wù)部沖減用度;

 。8)入口物資要按發(fā)票的數(shù)目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權(quán)均勻法計價;

  (9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調(diào)整暫估價,報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬;

  (10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計;

  (11)與倉管員校對什物賬,每月與財務(wù)部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

  8、建立檔案制度:

 。1)倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和什物賬簿;

  (2)材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會計報表。

制度與流程5

  酒店夜間運行管理工作流程

  項目工作規(guī)范

  接班

  掌握當日酒店經(jīng)營管理情況、重要接待任務(wù)以及總經(jīng)理交辦的工作事項。閱讀值班經(jīng)理工作日記和總經(jīng)理閱批意見,了解需要進一步辦理的工作。掌握各部門夜間工作安排和各崗位主要工作人員。

  巡視酒店

  隨身攜帶傳呼機,隨時與電話總機保持聯(lián)系。檢查各部門工作進展和質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題,及時協(xié)調(diào)、督導和處理。對難以當場解決的問題做好記錄,報總經(jīng)理批示后作出處理。

  接待重要客人

  根據(jù)大堂副理或總服務(wù)臺報告,代表酒店總經(jīng)理迎接重要客人,并督導有關(guān)部門按照重要客人接待要求做好接待工作。在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)處理重要客人提出的費用優(yōu)惠要求,超過職權(quán)范圍的應(yīng)先辦理,然后報總經(jīng)理審批。遇有政府主管部門來店檢查工作,要熱情接待,親自或委派有關(guān)人員陪同檢查,并將檢查情況及意見記錄在案,第二天報總經(jīng)理。

  酒店發(fā)生停電事故的處理

  迅速與工程、保衛(wèi)及有關(guān)部門溝通聯(lián)系。督導工程部門迅速查明停電原因及涉及范圍,如停電發(fā)生在酒店及周邊區(qū)域,應(yīng)督導工程部迅速與供電部門取得聯(lián)系。督導保衛(wèi)部門工作人員嚴守崗位,加強巡邏與控制,防止壞人乘機搗亂和其他不測事件的發(fā)生。督導前廳、客房、餐飲等各營業(yè)部門,迅速向客人做出解釋,穩(wěn)定情緒,并使用蠟燭、電筒等照明物品,以免發(fā)生混亂。督導電話總機經(jīng)常保持和溝通各部門聯(lián)系,掌握信息,及時報告。迅速將停電事故和處理情況向總經(jīng)理報告。

  停水事故的處理

  督導酒店工程部立即與地區(qū)供水單位聯(lián)系,了解停水原因,如地區(qū)性發(fā)生水管爆裂不影響酒店備用的另一路進水管道,應(yīng)督導工程部迅速打開另一路進水閥門。如酒店兩路進水管均受影響,應(yīng)迅速召集各部門夜間值班人員研究制定控制節(jié)水措施和辦法。如予期停水時間較長,應(yīng)督導客房部在適當時間向客人進行解釋,說明停水原因及酒店采取的措施,請求客人諒解。如酒店內(nèi)水管爆裂,應(yīng)迅速趕到現(xiàn)場,督導工程人員立即關(guān)閉爆裂水管區(qū)域閥門,組織和指揮工程人員搶修,督導前臺部門迅速轉(zhuǎn)移和安置爆裂水管區(qū)域客人,并代表酒店總經(jīng)理向受影響的客人表示慰問和歉意。立即向酒店總經(jīng)理報告停水原因及采取的'措施。

  火警事故的處理

  立即趕赴現(xiàn)場察看火情,立即判斷是否向119報警。立即向酒店總經(jīng)理報告。按火警處理預(yù)案進行處理。

  盜竊案件的處理

  率領(lǐng)保衛(wèi)部值班人員和巡邏人員迅速趕赴現(xiàn)場。督導保衛(wèi)部派人保護案發(fā)現(xiàn)場,并向報案人了解案發(fā)時間、經(jīng)過及可疑的人、事、物。督導保衛(wèi)部與公安部門入店破案,并提供必要工作條件。督導有關(guān)部注意保密,防止擴散,盡量不驚動其他客人。迅速向酒店總經(jīng)理報告。

  醫(yī)療急救事故的處理

  迅速趕赴現(xiàn)場,了解情況,視情指揮急救。督導大堂副理(或總臺)聯(lián)系急救中心,直接將病人送往醫(yī)院。督導客房部值班人員將客人安全送抵急救醫(yī)院。護送客人應(yīng)盡可能從酒店職工通道出入。視病員病情,征求病員或接待單位意見,確定是否與病人家屬聯(lián)系,并盡可能滿足病員合理要求。向酒店總經(jīng)理報告。

制度與流程6

  倉庫管理流程

  防火

  1. 嚴禁進入倉庫的人員在倉庫內(nèi)吸煙和攜帶易燃易爆物品。違規(guī)者每次罰款100元。

  2. 每個倉庫應(yīng)配備至少一個干粉滅火器和一個水桶。所有消防設(shè)備應(yīng)放置在固定位置,便于查找。對違反規(guī)定放置消防器材的,每次罰款50元。

  3.各倉庫提供的消防設(shè)備主要用于本倉庫的備用,必須存放在本倉庫。滅火器不得外借,不得隨意與其他倉庫或部門調(diào)換。

  公司發(fā)生火災(zāi)時,任何倉庫管理員都不需要向領(lǐng)導請示,必須自己攜帶滅火器參加滅火救援。救援結(jié)束后,必須將滅火器帶回倉庫并仔細檢查。滅火器如需補充藥液或維修,應(yīng)立即向倉庫主管報告。倉庫主管還必須主動檢查和維護滅火器。

  違反規(guī)定的,每人每次罰款30元。

  4. 倉庫主管必須數(shù)量和注冊所有干粉滅火器在倉庫,建立“管理責任制”,定義倉庫和滅火器的負責人,和每個月的第15天進行例行檢查,檢查滅火器的藥物是否過期,無效,并檢查滅火器是否受損,可以正常使用。在每個滅火器瓶上粘貼《檢驗記錄表》,記錄責任人姓名,倉庫主管應(yīng)于每月15日填寫檢驗結(jié)果。任何需要更換或修理的滅火器必須在發(fā)現(xiàn)當日報告總經(jīng)理。倉庫管理員每違反一次,罰款50元。

  5. 倉庫主管必須組織所有店主每月學習防火知識,并提供防火知識培訓新店主,以便所有員工能理解如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,如何撲滅了火,如何在火災(zāi)中自救。倉庫管理員每違反一次,罰款50元。

  6. 倉庫人員應(yīng)具有較強的防火意識,樹立“預(yù)防為主”的理念,特別是倉庫主管。要經(jīng)常巡視倉庫各個角落,及時檢查火災(zāi)隱患,督促落實倉庫防火措施。

  7. 發(fā)生火災(zāi)時,首先組織現(xiàn)場滅火,向總經(jīng)理及公司其他領(lǐng)導報告,必要時呼叫消防隊

  防水防潮

  1. 倉管員應(yīng)隨時注意倉頂、墻、窗、門、排氣口等部位有無漏雨、進水的可能,并應(yīng)分別檢查倉壁、地面是否潮濕。如有任何隱患,應(yīng)立即報告?zhèn)}庫主管進行維護或防護。

  2. 每天出發(fā)前,倉庫所有門窗必須鎖好,以防下雨。

  3.如遇大雨或連續(xù)下雨,應(yīng)保持值班檢查制度24小時,防止雨水滲漏,防止門口雨水倒灌進倉庫。

  4. 面粉、調(diào)味料和其他容易弄濕的物品必須堆放在地上。成品和箱皮堆放時,一定要先將廢棄箱皮放在地上,以防受潮。

  5. 嚴禁將液體及潮濕物品帶入倉庫。

  防盜

  1. 所有倉庫都必須有人上鎖。即使你在工作期間離開倉庫很短一段時間,門也必須鎖上。嚴禁將大門敞開無人看管。每天離開前,一定要鎖好倉庫所有的門窗。每位違反者每次罰款30元。

  倉庫管理流程

  1、目的:

  為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范,制定倉庫管理制度,確保本公司的物資儲運安全。

  2、范圍:

  針對物流部倉庫和理貨區(qū)。

  3、內(nèi)容:

  3.1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。

  3.1.1、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責,不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。

  3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫,因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后,在倉管員的陪同下方可進入倉庫,任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

  3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區(qū),因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后,在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū);物流部配送人員在進入理貨區(qū)后,及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作,任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。

  3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區(qū),因工作需要攜帶,在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。

  3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。

  3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū),更不得在倉庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。

  3.1.7、服從上級的工作安排,并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務(wù)。

  3.2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。

  3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求,規(guī)范倉庫貨物管理。

  3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項,以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

  3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質(zhì)量進行嚴格檢查和控制。

  3.2.4、貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放,在貨架上作相應(yīng)的標識,并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》,張貼倉庫入口處。

  3.2.5、同類型的貨物,不同批次入庫要分開擺放,發(fā)放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。

  3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如:溫、濕度等)進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理。

  3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作,并學會使用滅火器等工具,每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

  3.2.8、倉管員按照財務(wù)要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況,每天做好盤點對數(shù)工作,保證賬目和實物一致。

  3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

  3.2.10、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管,不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用,更不得隨意配制。

  3.3、嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。

  3.3.1、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程,確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。

  3.3.2、理貨員在收發(fā)時請參照《理貨規(guī)程》。

  3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時,按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在入庫單上簽字確認。

  3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時,按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認。

  3.3.5、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。

  倉庫管理流程

  目的:為加強成本核算,提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,進一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉(zhuǎn),特制定本制度。

  一、 倉管員職責:

  1. 遵守國家的法律、法規(guī),遵守公司的各項規(guī)章制度,保管好公司倉庫的庫存物資,對所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、服務(wù)周到。

  2. 負責公司的境內(nèi)外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作,負責公司的各類產(chǎn)成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作,倉管員必須認真填寫入庫單和領(lǐng)料單,做到字跡清晰并妥善保管,以便日后查閱。

  3. 熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點,運用公司ERP系統(tǒng)建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細帳,建立物料卡片,按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。

  4. 月末倉庫保管員在采購部、PMC和財務(wù)部的協(xié)助下對倉庫所有物料進行盤點,編制盤點表,對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外,其他物料都要進行分析原因并查明原因,在未經(jīng)過上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。

  5. 積極配合采購部、生產(chǎn)部和其他部門的工作,為公司的貨物進出提供良好的服務(wù),為公司的成本核算提供真實可靠的資料。

  6.倉庫內(nèi)嚴禁煙火,倉管員要學習和了解基本消防知識,懂得使用消防器材。

  7.除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留,倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。

  二、 倉庫日常管理 :

  1. 倉庫保管員必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應(yīng)的明細賬和物料卡片;半成品、產(chǎn)成品也按照類型及規(guī)格型號用公司管理系統(tǒng)設(shè)立明細賬和產(chǎn)品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。

  2.必須嚴格按公司管理系統(tǒng)和倉庫管理制度進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入公司管理系統(tǒng),做到日清日結(jié),確保公司管理系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記卡片,及時查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進行核對,確保兩者的一致性。

  3.做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。

  4.倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數(shù)量及時和采購部溝通,做到有效的利用和控制常用物料,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業(yè)部領(lǐng)導(生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財務(wù)部),各事業(yè)部(生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財務(wù)部)對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,倉庫保管員根據(jù)處理意見及時加以處理。

  三、入庫管理 :

  1.物料進倉時,倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。

  2.入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員(采購部)負責處理。 對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關(guān)員溝通,根據(jù)相關(guān)人員提供的資料進行入庫手續(xù)。

  3.對于境外客戶自來物料,無論是原材料還是成品或半成品,業(yè)務(wù)部都必須及時清點并做相應(yīng)記錄清單,由倉庫擺放到統(tǒng)一位置,后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。

  4.收料單的填開必須正確完整,字跡清晰,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間,收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。

  5.倉管員必須見到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料,必須由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫退回材料處理單,并通知采購部處理,倉管員不得私自處理任何物料。

  四、出庫管理:

  1.各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,車間領(lǐng)用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證(領(lǐng)料單)向倉庫領(lǐng)料,所有物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導批字后方可領(lǐng)取,領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字,倉管員應(yīng)根據(jù)開具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。

  2.A、 成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)(出貨單、報廢單),倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章或銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

  B、來料加工出貨,印刷完工后,由QC判定全檢或抽檢并點好數(shù)量,移交印刷部打包或裝箱,由印刷部負責入倉,倉管員再次確認物品名稱及數(shù)量,通知業(yè)務(wù)部開具銷售發(fā)貨單據(jù)(出貨單、),倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門負責人簽字的`發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

  五、報表及其他管理:

  1.倉管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部和財務(wù)部做好物料進出的銜接工作,各部門的計算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。

  2.必須正確及時報送規(guī)定的各類報表:收發(fā)存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表,每月30日前上報財務(wù)部及生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部,并確保其正確無誤,并對報表數(shù)據(jù)的正確性負責。

  3.庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

  4.倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。

  倉庫管理流程

  為加強成本核算,提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉(zhuǎn),特制定本制度及管理流程:

  第一章 倉庫日常管理

  1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。

  原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片;財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。

  2、必須嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作。

  倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入MIS系統(tǒng),做到日清日結(jié),確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對,確保兩者的一致性。

  3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。

  鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向事業(yè)部、財務(wù)部反映,以便及時調(diào)整。

  4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業(yè)部領(lǐng)導及財務(wù)人員,各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關(guān)部門及時加以處理。

  第二章 工程項目倉庫管理規(guī)定

  為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。

  1、為防止公司材料資產(chǎn)流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品,公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。

  2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?煞譃椋何褰鸾浑娝、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

  3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

  4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢,禁止隔天做帳。

  5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù),禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象,公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。

  6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。

  7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。

  8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

  9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),任何人員不準吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。

  10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。

  11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

  12、嚴把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。

  13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失!≠徺I材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標。

  14、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名,并將情況及時通報采購員。

  15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司,預(yù)防公司向準客戶報工程預(yù)算價時嚴重底于市場致使公司受損。

  16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責任心,造成公司嚴重損失者,公司將追究當事人責任。

  17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務(wù)部,避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。

  18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

  第三章 入庫管理

  1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

  2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

  3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

  4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

  5、收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

  6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機,必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

制度與流程7

  1、掌握室內(nèi),外均不得帶電作業(yè),檢修機電設(shè)備必需辦理停電手續(xù)。但在特別狀況下,經(jīng)廠主管電氣負責人員批準,且有平安措施者例外。

  2、凡掌握室停送電或需登高作業(yè)時,應(yīng)一人操作一人監(jiān)護。

  3、集控室電氣開關(guān)、按鈕操作挨次:

 。1)設(shè)備運轉(zhuǎn)前,應(yīng)先送集控總電源、plc電源、模擬屏電源、工控機電源。

 。2)在設(shè)備運行過程中,不得隨便切換上述電源。

 。3)原煤系統(tǒng)運行方式開關(guān)有就地掌握位置、停止位置、試驗位置、集中掌握位置四個擋位。若選擇就地掌握位置時,則被選擇的設(shè)備只能用現(xiàn)場的.信控箱進行啟動或停止設(shè)備;在停止位置時,其余檔位都不能選定;在試驗位置時,只能調(diào)試程序用;在集中掌握時,應(yīng)用“原煤工藝選擇開關(guān)”選擇三個工藝流程,即有:流程一工藝、流程二工藝、返煤系統(tǒng)工藝三檔位置。

 。4)水洗系統(tǒng)運行方式開關(guān)有:就地位置、停止位置、試驗位置、集中掌握四個檔位,分別對應(yīng)“水洗部分設(shè)備”相應(yīng)功能。

  (5)操作臺上設(shè)系統(tǒng)緊急停止按鈕,在發(fā)生嚴峻事故用此按鈕時,已運行系統(tǒng)將不按正常停車時間進行逐步停車。

  4、微機操作管理

 。1)掌握室操作人員使用微機操作設(shè)備運行時,需輸入正確的密碼。除廠主管電氣技術(shù)員外,任何人不得擅自更改密碼。如微機因人為緣由造成故障,當班掌握室操作人員負全部責任。

 。2)嚴禁任意修改、刪除微機本身所帶的文件和格式化硬盤。

 。3)不得自備軟盤和光盤裝入工控機進行操作,以免使微機被感染病毒。

  (4)在系統(tǒng)運行中,應(yīng)將微機切入“工藝操作界面”,同時監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)。

 。5)嚴禁掌握室工作人員在系統(tǒng)運行中,使用微機玩“嬉戲”。

 。6)嚴禁任何人把與本系統(tǒng)軟件無關(guān)的個人資料存盤。

  5、啟動預(yù)報鈴聲預(yù)定

 。1)啟動流程一、流程二設(shè)備前,預(yù)報鈴聲連續(xù)發(fā)聲至給煤機起來后停止。

 。2)水洗系統(tǒng)啟動前,預(yù)報鈴聲響2秒斷2秒,持續(xù)30秒。

 。3)返煤系統(tǒng)啟動前,鈴聲響3秒斷3秒,持續(xù)30秒。

 。4)當兩條或兩條以上工藝系統(tǒng)運行時,共用設(shè)備處預(yù)報鈴聲只預(yù)報一次。

  6、掌握室操作人員在系統(tǒng)運行前,應(yīng)具體檢查模擬屏上的轉(zhuǎn)換開關(guān)、按鈕等位置是否正常,如位置不對或有特別時,必需馬上進行調(diào)整處理。

  7、當井樓煤倉有煤時,應(yīng)盡快開車。

  8、在系統(tǒng)運行前后或運行中,假如發(fā)覺有問題時,應(yīng)準時與有關(guān)人

制度與流程8

  設(shè)備公司行政管理主要流程

  1印章管理流程

  1、1印章管理流程圖

  1、2印章管理流程圖解釋

  流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

  1、印章使用部門填寫印章使用申請單并附需加蓋印章的文件。產(chǎn)生印章使用申請單

  2、權(quán)限批準人審核申請單并在申請單上簽字。

  3、總經(jīng)理辦公室審核印章使用申請的合規(guī)性。

  4、總經(jīng)辦根據(jù)公司制度判定是否需總經(jīng)理批準。

  5、總經(jīng)辦在文件上加蓋印章并將文件返回印章使用申請部門。

  6、總經(jīng)辦將印章使用申請單存檔。

  7、申請部門獲得印章的使用權(quán)。

  2行政發(fā)文流程

  2、1行政發(fā)文流程圖

  2、2行政發(fā)文流程圖解釋

  流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

  1、發(fā)文部門填寫行政發(fā)文申請單并附發(fā)文內(nèi)容。產(chǎn)生行政發(fā)文申請單

  2、主管副總審核。

  3、總經(jīng)辦審核并確定是否有總經(jīng)理批準。

  4、總經(jīng)辦對發(fā)文內(nèi)容進行規(guī)范化調(diào)整、編排文號并征求發(fā)文部門的意見。

  5、總經(jīng)辦以公司的名義發(fā)文。

  3年度經(jīng)營計劃制訂流程

  3、1年度經(jīng)營計劃制訂流程圖

  3、2年度經(jīng)營計劃制訂流程圖解釋

  流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

  1、公司總經(jīng)理向總經(jīng)辦下達年度經(jīng)營計劃制訂命令。

  2、總經(jīng)辦計劃發(fā)展規(guī)劃專員開展外部調(diào)研,主要是分析行業(yè)發(fā)展和競爭對手情況。

  3、總經(jīng)辦向各部門發(fā)出關(guān)于年度經(jīng)營計劃的信息反饋請求。

  4、各部門在規(guī)定期限內(nèi)向總經(jīng)辦提交信息反饋表,描述本部門的工作拓展空間、對未來市場的判斷等。產(chǎn)生部門信息反饋表

  5、總經(jīng)辦計劃發(fā)展專員綜合分析內(nèi)外部信息并制訂年度經(jīng)營計劃草案。產(chǎn)生年度經(jīng)營計劃草案

  6、總經(jīng)辦計劃發(fā)展專員就充分征求年度經(jīng)營計劃草案各部門意見并調(diào)整草案。

  7、公司總經(jīng)理對年度經(jīng)營計劃草案進行調(diào)整并提交董事長審核。

  8、董事長審核通過后提交董事會決定。

  9、董事會決議通過年度經(jīng)營計劃。產(chǎn)生年度經(jīng)營計劃定稿

  10、總經(jīng)理根據(jù)年度經(jīng)營計劃安排各部門的工作重點。

  11、總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理意見制作文件下達各部門。產(chǎn)生關(guān)于各部門工作重點的文件

  12、各部門根據(jù)總經(jīng)辦下達的文件擬定或者調(diào)整年度工作計劃。

  4安全事故處理流程

  4、1安全事故處理流程圖

  4、2安全事故處理流程圖說明

  流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

  1、安全事故發(fā)生部門主管領(lǐng)導在事故發(fā)生后馬上通知安保部和年薪辦。

  2、安保部在接到消息后盡快派人趕到現(xiàn)場,并采取緊急善后處理,比如盡快將傷員送往醫(yī)院。

  3、如果發(fā)生員工受傷情況,由安保部通知人力資源部。

  4、安保部經(jīng)理與設(shè)備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門領(lǐng)導進行事故原因調(diào)查。產(chǎn)生事故原因調(diào)查表

  5、事故原因調(diào)查表經(jīng)事故發(fā)生部門相關(guān)責任人會簽。

  6、安全保衛(wèi)部與設(shè)備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門領(lǐng)導聯(lián)合擬訂事故處理方案。產(chǎn)生事故處理方案

  7、技術(shù)副總審核事故原因調(diào)查表和事故處理方案,并給出處理決議表。產(chǎn)生事故處理決議表

  8、(8、1)人力資源部執(zhí)行決議,辦理賠償、保險等事宜。參考公司相關(guān)制度

 。8、1)安保部將事故相關(guān)資料備案。

 。8、1)事故發(fā)生部門經(jīng)理執(zhí)行處理決議,如考核、獎懲事項。

  5出入公司管理流程

  5、1出入公司管理流程圖

  5、2出入公司管理流程圖說明

  流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

  1、來客欲進入公司,須出示相關(guān)身份證件或單位介紹信,申請拜訪何部門。

  2、門衛(wèi)查驗證件,并與相關(guān)部門聯(lián)系確認。

  3、相關(guān)部門不予接待,門衛(wèi)拒絕進門。

  4、相關(guān)部門予以確認,門衛(wèi)須讓來客填制'來客出入公司登記單'一式兩份,一份留底,一份交來客。來客出入公司登記單

  5、來客隨帶'來客出入公司登記單',到指定部門辦理相關(guān)事務(wù)。

  6、(6、1)來客辦事完畢后,須要求相應(yīng)接待部門負責人在登記單上相關(guān)欄目簽署出門意見,如攜帶物資出門須注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息(或出門證)。出門證

  (6、2)本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門,須攜帶相關(guān)部門出具的出門證。出門證

  7、出門時,來客須提交登記單或出門證,本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門的,須提交出門證,供門衛(wèi)查驗,核對。

  8、門衛(wèi)查收登記單或出門證,以確定是否放行。如發(fā)現(xiàn)問題,將該單據(jù)退回持有人,讓其回相關(guān)部門重新辦理手續(xù),暫不予放行。

  9、門衛(wèi)查收登記單或出門證時,沒有發(fā)現(xiàn)問題,將登記單或出門證留下,即刻予以放行、出門。

  上海**商業(yè)設(shè)備有限公司

  行政管理流程

  6印章管理流程

  6、1印章管理流程圖

  6、2印章管理流程圖解釋

  流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

  8、印章使用部門填寫印章使用申請單并附需加蓋印章的文件。產(chǎn)生印章使用申請單

  9、權(quán)限批準人審核申請單并在申請單上簽字。

  10、總經(jīng)理辦公室審核印章使用申請的合規(guī)性。

  11、總經(jīng)辦根據(jù)公司制度判定是否需總經(jīng)理批準。

  12、總經(jīng)辦在文件上加蓋印章并將文件返回印章使用申請部門。

  13、總經(jīng)辦將印章使用申請單存檔。

  14、申請部門獲得印章的`使用權(quán)。

  7行政發(fā)文流程

  7、1行政發(fā)文流程圖

  7、2行政發(fā)文流程圖解釋

  流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

  6、發(fā)文部門填寫行政發(fā)文申請單并附發(fā)文內(nèi)容。產(chǎn)生行政發(fā)文申請單

  7、主管副總審核。

  8、總經(jīng)辦審核并確定是否有總經(jīng)理批準。

  9、總經(jīng)辦對發(fā)文內(nèi)容進行規(guī)范化調(diào)整、編排文號并征求發(fā)文部門的意見。

  10、總經(jīng)辦以公司的名義發(fā)文。

  8年度經(jīng)營計劃制訂流程

  8、1年度經(jīng)營計劃制訂流程圖

  8、2年度經(jīng)營計劃制訂流程圖解釋

  流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

  13、公司總經(jīng)理向總經(jīng)辦下達年度經(jīng)營計劃制訂命令。

  14、總經(jīng)辦計劃發(fā)展規(guī)劃專員開展外部調(diào)研,主要是分析行業(yè)發(fā)展和競爭對手情況。

  15、總經(jīng)辦向各部門發(fā)出關(guān)于年度經(jīng)營計劃的信息反饋請求。

  16、各部門在規(guī)定期限內(nèi)向總經(jīng)辦提交信息反饋表,描述本部門的工作拓展空間、對未來市場的判斷等。產(chǎn)生部門信息反饋表

  17、總經(jīng)辦計劃發(fā)展專員綜合分析內(nèi)外部信息并制訂年度經(jīng)營計劃草案。產(chǎn)生年度經(jīng)營計劃草案

  18、總經(jīng)辦計劃發(fā)展專員就充分征求年度經(jīng)營計劃草案各部門意見并調(diào)整草案。

  19、公司總經(jīng)理對年度經(jīng)營計劃草案進行調(diào)整并提交董事長審核。

  20、董事長審核通過后提交董事會決定。

  21、董事會決議通過年度經(jīng)營計劃。產(chǎn)生年度經(jīng)營計劃定稿

  22、總經(jīng)理根據(jù)年度經(jīng)營計劃安排各部門的工作重點。

  23、總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理意見制作文件下達各部門。產(chǎn)生關(guān)于各部門工作重點的文件

  24、各部門根據(jù)總經(jīng)辦下達的文件擬定或者調(diào)整年度工作計劃。

  9安全事故處理流程

  9、1安全事故處理流程圖

  9、2安全事故處理流程圖說明

  流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

  9、安全事故發(fā)生部門主管領(lǐng)導在事故發(fā)生后馬上通知安保部和年薪辦。

  10、安保部在接到消息后盡快派人趕到現(xiàn)場,并采取緊急善后處理,比如盡快將傷員送往醫(yī)院。

  11、如果發(fā)生員工受傷情況,由安保部通知人力資源部。

  12、安保部經(jīng)理與設(shè)備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門領(lǐng)導進行事故原因調(diào)查。產(chǎn)生事故原因調(diào)查表

  13、事故原因調(diào)查表經(jīng)事故發(fā)生部門相關(guān)責任人會簽。

  14、安全保衛(wèi)部與設(shè)備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門領(lǐng)導聯(lián)合擬訂事故處理方案。產(chǎn)生事故處理方案

  15、技術(shù)副總審核事故原因調(diào)查表和事故處理方案,并給出處理決議表。產(chǎn)生事故處理決議表

  16、(8、1)人力資源部執(zhí)行決議,辦理賠償、保險等事宜。參考公司相關(guān)制度

 。8、1)安保部將事故相關(guān)資料備案。

 。8、1)事故發(fā)生部門經(jīng)理執(zhí)行處理決議,如考核、獎懲事項。

  10出入公司管理流程

  10、1出入公司管理流程圖

  10、2出入公司管理流程圖說明

  流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

  10、來客欲進入公司,須出示相關(guān)身份證件或單位介紹信,申請拜訪何部門。

  11、門衛(wèi)查驗證件,并與相關(guān)部門聯(lián)系確認。

  12、相關(guān)部門不予接待,門衛(wèi)拒絕進門。

  13、相關(guān)部門予以確認,門衛(wèi)須讓來客填制'來客出入公司登記單'一式兩份,一份留底,一份交來客。來客出入公司登記單

  14、來客隨帶'來客出入公司登記單',到指定部門辦理相關(guān)事務(wù)。

  15、(6、1)來客辦事完畢后,須要求相應(yīng)接待部門負責人在登記單上相關(guān)欄目簽署出門意見,如攜帶物資出門須注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息(或出門證)。出門證

  (6、2)本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門,須攜帶相關(guān)部門出具的出門證。出門證

  16、出門時,來客須提交登記單或出門證,本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門的,須提交出門證,供門衛(wèi)查驗,核對。

  17、門衛(wèi)查收登記單或出門證,以確定是否放行。如發(fā)現(xiàn)問題,將該單據(jù)退回持有人,讓其回相關(guān)部門重新辦理手續(xù),暫不予放行。

制度與流程9

  代理項目銷售經(jīng)理現(xiàn)場銷售管理工作流程

  1、優(yōu)先購買權(quán):項目銷售時期本著資源共享、成交優(yōu)先的規(guī)則來實施操作業(yè)務(wù),公司統(tǒng)一制定廣告發(fā)布,物業(yè)顧問均可向客戶推薦,如遇兩個以上的客戶對同一物業(yè)有購買意向,物業(yè)顧問須通過銷售經(jīng)理確認該房號尚未售出,才能銷售出該單位,應(yīng)遵循成交優(yōu)先的原則,先交定金者先得。

  2、負責向物業(yè)顧問傳達項目的情況。

  3、負責督促檢查物業(yè)顧問的精神面貌、考勤及工作狀態(tài)。

  4、負責定期組織現(xiàn)場銷售例會

  5、負責定期組織物業(yè)顧問學習及模擬解決銷售中的疑難問題。

  6、負責督促《來訪客戶問卷》、《來訪客戶登記》、《電話咨詢登記》填寫的數(shù)量和質(zhì)量。

  7、負責指導物業(yè)顧問工作技能的`提高。

  8、負責現(xiàn)場文件、資料的保管和保密工作。

  9、負責重要客戶、問題客戶的接待,協(xié)調(diào)工作。

  10、負責在項目結(jié)束后回收物業(yè)顧問的《客戶登記本》。

制度與流程10

  工程部組織架構(gòu):

  組織架構(gòu)

  維保經(jīng)理

  維保主管

  水電工、空調(diào)工、網(wǎng)管

  維保部工作流程

  一、工程部

  1.負責各場所家具、門窗、房架、等的修補、維護,以及辦公室其他有關(guān)設(shè)備的日常簡單維修保養(yǎng),必須有整改制作申請單并附有相關(guān)說明,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準后制做,不準私自制做或為私人做活,如遇不能修理的項目應(yīng)及時上報。

  1.1及時接收總部各場所申請的整改制作申請單和報修單。

  1.2審閱整改單和維修單的工程事項并現(xiàn)場分析(如遇工程事項容不清楚等,

  及時聯(lián)系申請人了解詳情)

  1.3對工程事項進行整改制作或維修并在要求時間完成。

  1.4完成后反饋給相關(guān)報修制作人員以驗收。

  1.5維修后需認真、清楚的填寫維修記錄,并由該部門主管負責人審閱簽字。

  2.嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)程,高空作業(yè)要做好防護措施,保障生產(chǎn)和工作的'順利進行,確保人身安全。

  3.凡經(jīng)領(lǐng)導批準,外加工家具設(shè)施時,應(yīng)配合物供專人進行全面核算,精確計算用料,嚴把質(zhì)量關(guān),防止貨價不符現(xiàn)象。

  4s施工現(xiàn)場及存物場及工作間嚴禁煙火,消防器材配備完善,性能良好,確保使用。

  5.對領(lǐng)導分配的工作應(yīng)努力及時完成,如因客觀原因無法按時完成,應(yīng)立即主動向上級領(lǐng)導解釋原因,征得同意,并聽從上級領(lǐng)導的進一步指示。

  6.不得擅自查閱機密文件或不當使用公司的公有財產(chǎn),不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)

制度與流程11

  財務(wù)報銷流程制度

  1.總則

 。保 為加強財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)工作,促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,特制定本制度。

  2.成本費用的核算管理及報銷流程

 。玻北竟景凑召Y金實際支出的方法計算成本。

 。玻渤杀九c費用要按權(quán)責發(fā)生制原則進行計提。要正確劃分和核算各項成本費用。公司制定合

  理完善的定額費用和報銷制度,本公司的管理費用、財務(wù)費用,都要按規(guī)定進行明細分類核算。

  2.3有關(guān)費用報銷程序和標準的制度

2.3.1 現(xiàn)金借款簽批流程:

  借款人填寫《借支單》→主管領(lǐng)導審核簽字→副/總經(jīng)理審批簽字→到出納處辦理借款手續(xù)領(lǐng)取現(xiàn)金。

 。玻常 審批權(quán)責規(guī)定:

 。玻常玻 借款人根據(jù)事項填寫《借支單》,經(jīng)各級審批后提交出納支取現(xiàn)金或以打卡方式支

  付;所有借款,需由所屬部門主管審核簽字同意后,報請副/總經(jīng)理審核簽字,然后到出納處辦理借款手續(xù)。

  2.3.2.2借款原則:前款不清后款不借,特殊情況特殊處理。借款應(yīng)是因工作需要的工作經(jīng)費,

  而非個人私事。一切個人私事均不可作為借款的理由。特殊緊急事情需經(jīng)總經(jīng)理批準。

 。玻 費用報銷

  費用是指各職能部門發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、公務(wù)交通費等日常費用支出。其

  中差旅費、餐費等臨時性的借款,必須由經(jīng)辦人員填寫借支單,寫明時間、地點、申請金額、用途,按程序?qū)徟蠼杩。借款人員完成公務(wù)后須及時辦理報銷清帳,在10天內(nèi)不報銷者,財務(wù)部有權(quán)從借款人員的稅后工資中扣回。

 。玻矗 日常費用簽批流程:

  按公司規(guī)定發(fā)生日常費用支出,取得合規(guī)的正式發(fā)票→報銷人填寫《費用報銷單》將發(fā)票及

  其他應(yīng)備資料粘貼于后→驗證人簽字→部門主管簽字→出納審核簽字→副/總經(jīng)理批準→出納處辦理報銷手續(xù)、領(lǐng)款→領(lǐng)款人簽字。當月發(fā)生的'費用應(yīng)在當月報銷,超期10日逾期報銷的按報銷總金額的30%從本人工資中扣除罰款。

 。玻矗 出差費用簽批流程

  出差人員依據(jù)實際出差情況如實填寫《出差費用報銷單》將發(fā)票及其他應(yīng)備收據(jù)貼于其后→

  部門主管審核簽字→交財務(wù)部出納審核簽字→副/總經(jīng)理審核簽字→出納處辦理報銷手續(xù)→領(lǐng)款人簽字。(住宿、餐飲、路橋費、車票等均應(yīng)為正式發(fā)票。一般收據(jù)或手寫憑據(jù)一律不予報銷)。

  2.5 私車公用費用補貼簽批流程

  私車車主憑辦公室等部門匯總的當月《私車公用里程表》,依據(jù)補貼標準填寫費用報銷單填

  寫《私車公用里程表》公里數(shù)→副/總經(jīng)理簽字→出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)→領(lǐng)款人簽字

 。玻 審批權(quán)責規(guī)定:

 。玻叮眻箐N人填寫《費用報銷單》,后附發(fā)票、費用說明資料等,并由同行知情人簽字驗證。 2.6.2 部門主管負責審批,審核相關(guān)內(nèi)容的真實性和準確性。

 。玻叮 財務(wù)人員審核數(shù)量、單價、金額及日期,出差費用需審核出差標準,補貼等費用發(fā)生

  需有驗證手續(xù)。后交出納負責辦理后續(xù)審批手續(xù);出納仔細審核單據(jù)填寫規(guī)范性、合法性及金額的準確性。并報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。

  2.6.4 總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批同意后,出納負責辦理后續(xù)付款手續(xù),并按財務(wù)要求進行備案。 2.6.5 付款原則:誰領(lǐng)款誰簽字。 附:圖 (財務(wù)費用報銷流程圖)

 。常攧(wù)費用報銷流程圖

制度與流程12

  一、采購預(yù)算清單

  1、制單:商務(wù)輸單人員

  2、審核:商務(wù)部主管

  3、流程:商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采購預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián)),并輸入采購訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,如果是業(yè)務(wù)員要求的采購,業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購預(yù)算清單上簽字,預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底,其他三聯(lián)交倉庫;倉庫清點商品到入庫后,在預(yù)算清單上加蓋'貨已收'章,并關(guān)聯(lián)生成入庫單;倉庫將預(yù)算清單、入庫單配對后,藍聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會計記帳。

  二、采購訂單

  1、制單:商務(wù)

  2、審核:商務(wù)部

  3、流程:商務(wù)根據(jù)采購預(yù)算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單,采購訂單不打印。

  三、入庫單

  1、制單:倉庫

  2、審核:倉庫主管

  3、打。簜}庫

  4、流程:倉庫清點實物,審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián)),由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫,一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會計,并負責打印。

  與采購訂單配對

  四、銷售預(yù)算清單

  1、制單:業(yè)務(wù)員

  2、審核:商務(wù)部

  3、流程:業(yè)務(wù)員填寫銷售預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,其他三聯(lián)交商務(wù),商務(wù)審核預(yù)算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,商務(wù)將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務(wù)員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票,下面流程分兩種。

 。1)業(yè)務(wù)員即時開發(fā)票:業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財務(wù)部開票員,開票員根據(jù)預(yù)算清單開具發(fā)票,讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預(yù)算清單上加蓋'已開票'章,同時將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員再將蓋有'已錄''已開票'章的.三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫;提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳,業(yè)務(wù)會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

 。2)業(yè)務(wù)員未即時開票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳,業(yè)務(wù)會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

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  五、銷售訂單

  1、制單:商務(wù)

  2、審核:商務(wù)部、倉庫

  3、流程:商務(wù)根據(jù)銷售預(yù)算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,銷售訂單不打印。

  六、發(fā)貨單

  1、制單:倉庫

  2、審核:倉庫主管

  3、打。簜}庫

  4、流程:倉庫根據(jù)商務(wù)審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉庫負責打印,一聯(lián)倉庫留底,一聯(lián)與銷售預(yù)算清單配對后送業(yè)務(wù)會計,三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計,業(yè)務(wù)會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。

  七、送貨單

  1、制單:倉庫

  2、審核:倉庫主管

  3、流程:業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請緊急放行,倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單(一式三聯(lián)),客戶收到商品時簽收,一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計。

  八、出庫單

  1、制單:倉庫

  2、審核:倉庫主管

  3、打。簶I(yè)務(wù)會計

  4、流程:倉庫每天記帳,業(yè)務(wù)會計于次日打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計,與發(fā)貨單配對,并由業(yè)務(wù)會計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務(wù)員核銷。

  九、內(nèi)部調(diào)撥申請單

  1、制單:調(diào)入方

  2、審核:商務(wù)部

  3、流程:調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

  十、調(diào)撥單

  1、制單:商務(wù)部

  2、審核:倉庫

  3、打印:倉庫

  4、流程:商務(wù)部輸入調(diào)撥單,倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨,同時打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。

  十一、商品檢測報告

  1、制表:維修部

  2、審核:倉庫

  3、流程:維修部填寫商品檢測報告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉庫。

制度與流程13

  一、倉庫日常管理

  1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片;財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。

  2、必須嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作。倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入MIS系統(tǒng),做到日清日結(jié),確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對,確保兩者的一致性。

  3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重新進行核對并記錄,如有變動及時向事業(yè)部、財務(wù)部反映,以便及時調(diào)整。

  4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴格控制各類物資的庫存量,有條件的單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業(yè)部領(lǐng)導及財務(wù)人員,各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關(guān)部門及時加以處理。

  二、入庫管理

  1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

  2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

  3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

  4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

  5、收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

  6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機,必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

  三、出庫管理

  1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的'流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料,行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導簽字批準后方可領(lǐng)取,領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入賬。

  2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

  04

  四、報表及其他管理

  1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作,各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。

  2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表等每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門,并確保其正確無誤。

  3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需要報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)及時地用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

  4、各事業(yè)部因客戶需要,要求在外設(shè)立倉庫的,必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導批準后作為庫存轉(zhuǎn)移,并報財務(wù)部備案,其倉庫管理納入所在事業(yè)部倉庫管理;外設(shè)倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬,并將當月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送相關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員。

  5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。

  五、倉管員工作職責

  1、準確地做好材料進出倉庫的賬務(wù)工作。

  2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

  3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

  4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

  5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

  6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

  7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。

  8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

  9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。

  10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

  11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

  12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

  六、倉庫管理作業(yè)流程

  1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱,根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設(shè)計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。

  2、倉庫接各工地材料需求計劃單后,立即核查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報材料員審核。

  3、材料員根據(jù)訂購單認真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進行采購或通知供應(yīng)商送貨。

  4、采購員(供應(yīng)商)在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

  5、材料到倉庫后,倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料,應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

  6、材料進倉時,倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目賬目。

制度與流程14

  職工安全職責

  一、認真執(zhí)行安全操作規(guī)程和各項安全制度,自覺遵守不違章。

  二、隨時檢查自己使用的機器設(shè)備、工具、車輛等,要經(jīng)常保持良好,安全可靠。

  三、認真做好交接班工作,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并報告站長。

  四、發(fā)現(xiàn)不安全因素要采取應(yīng)急措施,排除故障并報告站長。

  五、發(fā)生任何事故,要保留現(xiàn)場,提供情況,及時報告,參加分析。

  安技員崗位職責

  安技員在主管領(lǐng)導下,共同完成本部門職責范圍內(nèi)的工作。其具體職責是:

  一、協(xié)助領(lǐng)導組織推動供熱生產(chǎn)中的安全工作,督促檢查勞動保護法令、制度以及上級領(lǐng)導的有關(guān)指示、規(guī)定的貫徹執(zhí)行情況。

  二、匯總安全技術(shù)措施計劃,參加新建、擴建、改建、大修和挖潛、革新、改造工程項目的驗收、試運轉(zhuǎn)。

  三、經(jīng)常進行現(xiàn)場檢查,組織、推動供熱安全生產(chǎn),會同有關(guān)部門做好專業(yè)、季節(jié)、假日的安全檢查,對安全供熱生產(chǎn)規(guī)章制度、安全裝置、安全操作每月、每季度分片進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,積極協(xié)助解決。

  四、對職工進行安全供熱生產(chǎn)的宣傳教育。

  五、督促有關(guān)部門按規(guī)定及時分發(fā)和合理使用個人防護用品、防暑降溫的工作。

  六、進行傷亡事故、鍋爐事故的統(tǒng)計和報告。

  (一)值班人員管理制度

  1、值班人員要堅守崗位,嚴禁脫崗、睡覺、打牌、閑談、喝酒等違反勞動紀律的行為發(fā)生,否則,因此所產(chǎn)生的一切后果,由責任者自負。

  2、操作人員要經(jīng)常巡視,觀察儀表、設(shè)備是否正常,發(fā)現(xiàn)異,F(xiàn)象及時處理,并上報站長,對出現(xiàn)異,F(xiàn)象的原因及處理結(jié)果做好記錄。

  3、操作人員要做到熟知現(xiàn)場,清楚各路閥門所起的作用,以便在出現(xiàn)問題時,妥善處理。

  4、操作人員要認真學習基本操作規(guī)程,掌握電控柜、控制箱的開關(guān)使用方法,電控柜、控制箱出現(xiàn)問題,要及時通知站長。

  5、計算機控制系統(tǒng),由專人負責,其他人員未經(jīng)許可嚴禁操作。

  6、站內(nèi)設(shè)備、管路出現(xiàn)問題時,由站長組織處理,其他人員要服從安排。

  7、值班人員要采取掛牌上崗,以便隨時檢查當班人員的工作情況。

  8、當班人員交班接時,要做好站內(nèi)衛(wèi)生,否則接班人員可拒絕接班。

  9、值班人員要按記錄表所包括內(nèi)容做好記錄,交接班人員要在記錄表上簽字。

  (二)維護保養(yǎng)清潔制度

  各運行人員應(yīng)熟悉所負責設(shè)備的性能及維護保養(yǎng)的要求。

  設(shè)備要保持清潔,每班前要擦拭干凈,注油后要擦去油污,保持設(shè)備完好,對責任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生要經(jīng)常清掃。

  供熱站的設(shè)備及各種閥門應(yīng)無滴漏。

  水泵的油位應(yīng)保持正常,油質(zhì)清潔。

  (三)事故報告制度

  各崗操作人員必須認真執(zhí)行安全操作規(guī)程,加強巡查、及時處理隱患,嚴防事故發(fā)生。

  對發(fā)生的各類事故,除及時處理外,要認真填寫事故報告單,逐級上報主管領(lǐng)導,不許瞞報、假報。

  在處理事故時要判斷準確,處理果斷。

  4、對發(fā)生的事故做到“三不放過”

  (1)事故原因不清不放過。

  (2)職工沒有受到教育不放過。

  (3)沒有防范措施不放過。

  (四)交接班制度

  供熱站的工作人員都必須嚴格執(zhí)行交接班制度。

  交班人員必須在交班前做到三清:

  (1)設(shè)備運行狀況底數(shù)清。

  (2)當班記錄填寫清。

  (3)設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生打掃清。

  3、接班人員必須提前10分鐘到崗位接班。

  4、交接班人員必須共同巡視,否則出現(xiàn)的問題,由接班人員負責。

  5、檢查中發(fā)現(xiàn)的一切故障,接班人員應(yīng)協(xié)助交班人員共同處理和排除,并應(yīng)做好記錄。

  6、接班人員未到崗位,當班人員不得下崗。

  7、交接班人員要認真填寫交接班記錄,并簽字。

  (五)巡回檢查制度

  為確保供熱站設(shè)備安全運行,各崗位人員必須按崗位責任制的要求進行檢查。

  在巡查過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時報告站長,并采取相應(yīng)的解決措施,同時做好記錄。

  巡查的時間應(yīng)一小時一次。

  (六)考勤管理制度

  1、考勤是?量職工勞動態(tài)度的重要標志,安排專人負責本供熱站的考勤,實行公開考勤群眾監(jiān)督,必須嚴格履行自己的.職責,實事求是按月匯總考勤,經(jīng)領(lǐng)導核實簽字后按時交到財務(wù)部。

  2、工作時間為12小時為一班,二班進行輪換。要求全體職工自覺提前到崗,做好工作前的準備工作.

  3、職工因事、因病需提前請假。來不及請假的,必須在上班時補辦手續(xù),職工請假按天計算扣發(fā)工資。

  4、為保障職工身體健康,應(yīng)嚴格控制加班加點,需加班加點的,應(yīng)安排同等時間的補休或計發(fā)工資,如職工在本月倒休超過5天應(yīng)首先減除加班工資天數(shù)。

  5、勞動紀律管理是維護企業(yè)正常工作和生產(chǎn)秩序的主要措施,是實現(xiàn)安、穩(wěn)、優(yōu)生產(chǎn)的重要保證。各部門要加強管理,并做到“十不”即:不脫崗、不睡崗、不串崗、不吃零食、不干私活、不閑談聊天、不打逗嬉鬧、不違章操作、不看與生產(chǎn)無關(guān)的書刊雜志、不搞娛樂性活動。

  6、職工請假一天提前跟站長請假,并經(jīng)站長批示同意,方可休假。供熱期期間無特殊情況,不允許請假或利用倒休歇班。

  (七)衛(wèi)生管理制度

  所有工作人員,應(yīng)按要求做好本崗范圍及負責區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生工作,增強公共衛(wèi)生意識,為大家創(chuàng)造一個整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境,特制定環(huán)境衛(wèi)生管理制度如下:

  1、按照劃分衛(wèi)生區(qū)域,各班要安排值日人員輪流值日,負責清除垃圾及環(huán)境衛(wèi)生。

  2、臨時活動區(qū)域要由站長指定專人安排清潔工作 。

  3、要自覺清理室外環(huán)境,努力消滅臟亂死角,在工作地點隨干隨清保持環(huán)境衛(wèi)生和整潔。

  4、各班將室內(nèi)物品擺放整齊,對衛(wèi)生區(qū)定期進行大掃除(每月一次),并適時的開展檢查評比活動。

  5、各班要對室內(nèi)外及周邊環(huán)境衛(wèi)生自覺保護,注意養(yǎng)成良好衛(wèi)生習慣,嚴禁亂仍煙頭、碎紙屑和隨地吐痰等行為。要做到窗明地凈,確保無塵無垢。為大家創(chuàng)造一個良好工作環(huán)境。

  (八)安全教育制度

  一、凡新來的職工、臨時工、合同工、代培人員等,進入供熱生產(chǎn)崗位前必須嚴格執(zhí)行安全供熱生產(chǎn)教育。

  二、對特殊工種人員的安全教育,如電工、電、焊等工人,除了安全教育外還必須經(jīng)過專業(yè)安全技術(shù)的培訓,考試合格后才能獨立操作。

  三、增添新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的部門,必須制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施和安全操作規(guī)程,經(jīng)考試合格后方可獨立操作。

  四、站長對職工每月必須進行一次安全供熱生產(chǎn)教育,貫徹安全生產(chǎn)方針和安全供熱生產(chǎn)管理制度,學習安全技術(shù)操作規(guī)程。

  附:教育內(nèi)容

  一級教育內(nèi)容:

  1、安全供熱生產(chǎn)、勞動保護方針、政策、法規(guī)和意義;

  2、供熱站概況;

  3、供熱站的主要安全規(guī)章制度;

  4、一般安全知識和注意事項;

  5、本站過去發(fā)生的重大事故及教訓。

  二級教育內(nèi)容:

  1、各部門供熱生產(chǎn)工藝流程中電器、機械等設(shè)備和特點及注意事項;

  2、各部門的安全規(guī)章制度;

  3、各部門有哪些危險場處及預(yù)防方法;

  4、各部門曾發(fā)生的事故及教訓。

  三級教育內(nèi)容:

  1、解說設(shè)備安全操作規(guī)程;

  2、設(shè)備的性能及安全裝置;

  3、曾發(fā)生的事故原因、教育及預(yù)防辦法;

  4、發(fā)生緊急情況下的操作程序和急救方法;

  (九)安全生產(chǎn)檢查制度

  由站長負責對相關(guān)設(shè)備及運行情況進行不定期的檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

  檢查內(nèi)容:

  1、檢查各項安全規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。

  2、檢查各項安全技術(shù)措施的執(zhí)行和落實。

  3、檢查供熱生產(chǎn)設(shè)備安全防護設(shè)置是否齊全,靈敏可靠。

  4、檢查職工是否正確使用防護用品。

  5、檢查消防器材的保管使用情況。

  6、根據(jù)不同季節(jié),檢查安全用電、易燃、易爆及受壓容器設(shè)備的保管和維修情況。

  7、檢查本部門各項規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。

  8、檢查各設(shè)備的安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠。

  9、檢查易燃、易爆、有毒物品的使用、儲存是否合乎要求,有無安全措施。

  10、檢查工作場所衛(wèi)生是否清潔,物品放置是否整齊有序,道路是否通暢。

  11、檢查消防器材是否完好無損。

  12、檢查設(shè)備的同時必須檢查安全防護裝置。將查出問題交有關(guān)人員或設(shè)備廠商檢修并做好記錄。

  13、檢查交接班情況和記錄,交接班時必須檢查各機臺設(shè)備的安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠,發(fā)現(xiàn)損壞或丟失有權(quán)不予接班。

  14、檢查職工是否正確使用防護用品,易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正確合理。

  15、檢查職工執(zhí)行安全操作規(guī)程情況及生產(chǎn)工具是否良好。

  16、對新工藝、新設(shè)備的安裝、老設(shè)備的改進,在投運前應(yīng)按規(guī)定檢查驗收,合格后方可投入運行。

  (十)安全防火責任制

  1、認真貫徹執(zhí)行各項消防法規(guī)和上級關(guān)于消防安全工作的指示,切實將安全防火工作納入日常工作當中去。

  2、布置和檢查本單位防火安全工作情況,每月召開一次會議,研究解決防火安全工作的有關(guān)問題,保證安全生產(chǎn)。

  3、布置和組織本單位的消防安全宣傳教育工作,普及消防知識。

  4、負責貫徹監(jiān)督本單位的逐級防火責任制、崗位防火責任制和各項防火安全制度的落實情況。

  5、負責組織防火檢查,主持研究整改火險隱患,親自督促重大火險隱患的整改。

  6、加強消防管理教育,給予必要的生產(chǎn)工作條件保證。

  7、指導對消防器材的配置、維修、保養(yǎng)和管理工作。

  8、加強車輛的防火安全工作,對分管工作范圍內(nèi)的防火安全負責,認真執(zhí)行各項規(guī)章制度。

  9、對新進站職工進行上崗前的防火安全教育和法制教育,督辦落實崗前責任制,普及消防知識。

  10、協(xié)助領(lǐng)導搞好防火安全工作。

制度與流程15

  作為一家企業(yè),公司流程制度對于管理和運營十分重要。良好的流程制度可以提高工作效率、降低成本、規(guī)范職責分工和協(xié)同配合,從而提升企業(yè)的競爭力和市場地位。為了更好地制定公司的流程制度,需要對現(xiàn)有的制度進行梳理和優(yōu)化。下面,本文將從以下幾個方面,介紹公司流程制度梳理方案。

  一、流程模型

  流程模型是制定流程制度的基礎(chǔ)。在制定流程模型前,需要對業(yè)務(wù)流程進行梳理,將業(yè)務(wù)流程分解成多個環(huán)節(jié),確定每個環(huán)節(jié)的職責、時限和規(guī)范操作流程,以形成完整的企業(yè)流程圖。在制定流程模型過程中,需要對每個環(huán)節(jié)的職責進行細化,以保證流程操作的順暢與準確。同時,也是對企業(yè)工作流程的優(yōu)化完善。

  二、部門結(jié)構(gòu)圖

  部門結(jié)構(gòu)圖是公司流程制度的核心。通過制定部門結(jié)構(gòu)圖,可以將每個崗位的職責和權(quán)限進行規(guī)范化、明確化。同時,也可以使得各部門之間的工作關(guān)系更加協(xié)同順暢,減少溝通成本,提高工作效率。部門結(jié)構(gòu)圖應(yīng)當包含每個部門的名稱、職責及任務(wù)分工、負責人、工作聯(lián)系方式等信息。這樣一來,每個員工就能夠清晰地知曉自己在企業(yè)中所處的位置和職責,避免工作沖突和混淆不清的情況發(fā)生。

  三、崗位職責

  對于員工而言,職責是他們工作的基礎(chǔ),是公司流程制度中的重要一環(huán)。每個崗位的職責應(yīng)該非常清晰具體,以便員工明確自己的工作內(nèi)容,避免崗位的重復(fù)和職責的模糊不清。同時,對于公司的核心崗位,職責的細化也能夠使企業(yè)的流程更加規(guī)范化,提高崗位的工作效率和質(zhì)量。

  四、規(guī)章制度

  規(guī)章制度是指企業(yè)制定的一系列行為準則、流程規(guī)范和紀律責任等有關(guān)政策和程序文件。制定和實施規(guī)章制度,可以使企業(yè)各項工作更加規(guī)范化和標準化。企業(yè)應(yīng)審時度勢,制定適合公司經(jīng)營模式和行業(yè)特點的規(guī)章制度。其中規(guī)定的行為準則包括職業(yè)道德、誠實守信、公正、勤奮敬業(yè)等等,可以引導員工遵守規(guī)范,維護企業(yè)文化和良好形象。

  五、技術(shù)手冊

  技術(shù)手冊是指企業(yè)經(jīng)營過程中所使用的技術(shù)規(guī)范手冊。技術(shù)規(guī)范手冊是企業(yè)管理制度體系的重要組成之一,貫穿于企業(yè)的各個流程之中,包括產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)工藝、工程建設(shè)、安全管理等等。制定技術(shù)手冊的`目的在于規(guī)范和標準化企業(yè)技術(shù)工作流程,提升企業(yè)的技術(shù)水平和工作效率。

  六、行政管理手冊

  行政管理手冊是指企業(yè)行政管理中所使用的手冊,包括行政公文、審批的辦理、機密管理等方面的規(guī)定。通過制定行政管理手冊,可以標準化企業(yè)的行政管理流程,減少行政管理上的繁瑣工作,提高行政管理的工作效率和準確性。

  在制定公司流程制度時,應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實際情況、行業(yè)特點和發(fā)展需要,結(jié)合市場情況和技術(shù)進步,制定出符合企業(yè)實際運營的規(guī)范流程制度。同時,應(yīng)制定相應(yīng)的培訓計劃,保證每個員工都能夠熟悉公司的流程,掌握自己的職責,并在實際操作中運用流程制度,從而提高工作質(zhì)量和效率,為企業(yè)的整體發(fā)展做出貢獻。

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