日韩经典一区,日韩a免费,国产欧美一区二区三区观看,日韩一区国产二区欧美三,精品日韩欧美一区二区三区在线播放,国产免费一级视频,日韩国产一区二区

歡迎來到瑞文網(wǎng)!

數(shù)據(jù)安全報告制度

時間:2023-10-24 14:58:04 數(shù)據(jù)安全報告制度 我要投稿

數(shù)據(jù)安全報告制度

  數(shù)據(jù)安全是在數(shù)據(jù)的整個生命周期中保護數(shù)據(jù)免受未經(jīng)授權(quán)的訪問、損壞或盜竊的做法。以下是小編為大家收集的數(shù)據(jù)安全報告制度(精選14篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。

  數(shù)據(jù)安全報告制度1

  一、為了提高我省工商行xxx管理機關(guān)電子xxx務(wù)應(yīng)用水平,加強數(shù)據(jù)管理,明確數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)檢查、數(shù)據(jù)庫管理、數(shù)據(jù)安全工作的責(zé)任,制定本制度。

  二、本制度所稱數(shù)據(jù)傳輸是指我省各級工商行xxx管理機關(guān)對批量信息數(shù)據(jù)或規(guī)定信息數(shù)據(jù)的發(fā)送、接收過程;數(shù)據(jù)檢查是指對要發(fā)送數(shù)據(jù)和已接收數(shù)據(jù)的正確性、完整性、邏輯性檢查;數(shù)據(jù)庫管理是指對本工商行xxx管理機關(guān)和所屬下級工商行xxx管理機關(guān)數(shù)據(jù)庫的管理;數(shù)據(jù)安全是指對于數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)庫的信息安全管理。

  三、各級工商行xxx管理機關(guān)信息中心(含信息化歸口管理部門,以下簡稱信息中心)負責(zé)牽頭實施數(shù)據(jù)管理,工商行xxx管理機關(guān)各工作部門應(yīng)加強數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)更新工作,不斷提高數(shù)據(jù)應(yīng)用工作水平,配合做好相關(guān)數(shù)據(jù)管理和質(zhì)量保證工作。

  四、數(shù)據(jù)傳輸

  (一)信息中心應(yīng)落實各級工商行xxx管理機關(guān)網(wǎng)絡(luò)維護人員,明確管理責(zé)任,每日對網(wǎng)絡(luò)運行情況進行檢查,如實記錄網(wǎng)絡(luò)運行日志,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)運行故障及時予以排除,確保工商行xxx管理網(wǎng)絡(luò)通暢運行。網(wǎng)絡(luò)運行日志應(yīng)包括運行日期、各個端口運行狀況、服務(wù)器工作狀況、通信設(shè)備工作狀況、故障處理排除情況、責(zé)任人員簽名等內(nèi)容。

  (二)網(wǎng)絡(luò)維護人員對要發(fā)送信息、數(shù)據(jù)應(yīng)進行最后檢查,對有缺、錯、漏項的應(yīng)要求錄入部門進行補正,對違反網(wǎng)絡(luò)安全有關(guān)規(guī)定或存在安全隱患的應(yīng)拒絕發(fā)送。信息數(shù)據(jù)發(fā)送完成后,應(yīng)及時通知接收方查收。

  (三)接收方網(wǎng)絡(luò)維護人員應(yīng)及時對接收數(shù)據(jù)進行檢查,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)益出、數(shù)據(jù)斷點、接收失敗應(yīng)及時排除問題并通知發(fā)送方重新發(fā)送,確保數(shù)據(jù)庫的完整。

  (四)不經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)維護人員處理的直報信息、數(shù)據(jù),由發(fā)送部門和接收部門按照上述要求進行處理,網(wǎng)絡(luò)維護人員應(yīng)給予技術(shù)幫助。

  (五)在啟動應(yīng)急預(yù)案時,網(wǎng)絡(luò)維護人員應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案要求,確保網(wǎng)絡(luò)暢通并及時發(fā)送、接收信息數(shù)據(jù)。

  五、數(shù)據(jù)檢查

  (一)各級信息中心應(yīng)按照《貴州省工商行xxx管理機關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查制度》規(guī)定的辦法,定期或不定期組織數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查,通過堅持不懈的開展這項工作,促進工商行xxx管理機關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量的不斷提高。

  (二)數(shù)據(jù)檢查項目,應(yīng)根據(jù)上級金信工程建設(shè)要求和本地開展電子xxx務(wù)建設(shè)的實際,針對存在的問題具體擬訂。

  (三)對于在數(shù)據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題,應(yīng)在三個工作日內(nèi)及時通報相關(guān)單位進行補正和重傳,相關(guān)單位接到通報后,應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成補正和重傳工作,確因工作量大等原因,不能在七個工作日內(nèi)完成的,應(yīng)及時報告上級信息中心,并組織力量在最短時間內(nèi)完成補正和上傳工作。

  (四)對于在檢查中發(fā)現(xiàn)的擅自改變數(shù)據(jù)指標(biāo)體系,擅自違反或擴大數(shù)據(jù)指標(biāo)邏輯內(nèi)涵進行處理的數(shù)據(jù),應(yīng)比照前款規(guī)定及時予以糾正和補傳。

  (五)各有關(guān)部門對于數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查和補正上傳工作應(yīng)當(dāng)積極配合,不得設(shè)置人為障礙或無故拖延。

  六、數(shù)據(jù)庫管理

  (一)各級工商行xxx管理機關(guān)信息中心應(yīng)指定專人負責(zé)對數(shù)據(jù)庫的管理,數(shù)據(jù)庫管理人員應(yīng)明確管理職責(zé),定時對數(shù)據(jù)庫進行檢查,檢查情況應(yīng)記入運行日志。

  (二)數(shù)據(jù)庫管理人員應(yīng)視工作量情況,以不影響工作為原則,每1~5天進行一次數(shù)據(jù)備份。不得因數(shù)據(jù)備份不及時、不完整造成工作損失。

  (三)數(shù)據(jù)庫管理人員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫不安全隱患或病毒威脅時,應(yīng)采取措施加以預(yù)防或制止,必要時可以切斷用戶接入并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告,安全隱患或病毒威脅消除后,應(yīng)及時將切斷用戶接入。

  (四)計算機使用人員應(yīng)自覺接受數(shù)據(jù)庫管理人員的監(jiān)督,不得在非涉密計算機上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數(shù)據(jù),不得在非涉密計算機上安裝、運行涉密程序、軟件,不得使用非涉密計算機聯(lián)接、訪問涉密信息網(wǎng)絡(luò)。未經(jīng)許可,不得擅自xxx、安裝、使用與工作無關(guān)的程序、軟件。

  (五)數(shù)據(jù)庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄,如實記載錄入查詢的時間、數(shù)量、錄入查詢?nèi)诵彰扔嘘P(guān)情況。

  (六)數(shù)據(jù)庫中的過期、冗余數(shù)據(jù)每半年進行一次清理,清理中發(fā)現(xiàn)需要刪除的數(shù)據(jù),應(yīng)書面報省局信息中心,經(jīng)核對批準(zhǔn)后方能進行。未經(jīng)正式批準(zhǔn),不得擅自刪除數(shù)據(jù)。

  (七)數(shù)據(jù)庫上傳和接收數(shù)據(jù),按照本規(guī)定第四條辦理。

  七、各級信息中心應(yīng)采取切實有效的措施,保證工商行xxx管理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。在應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系有不滿足、不適應(yīng)工作需要的問題,應(yīng)及時書面報省局信息中心,由省局信息中心統(tǒng)一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。

  八、數(shù)據(jù)管理責(zé)任

  (一)因違反上述規(guī)定導(dǎo)致工商行xxx管理機關(guān)行xxx許可出現(xiàn)過錯的,按照國家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行xxx管理機關(guān)行xxx許可過錯責(zé)任追究暫行辦法》追究有關(guān)人員的責(zé)任;因違反上述規(guī)定導(dǎo)致工商行xxx管理機關(guān)行xxxx出現(xiàn)過錯的,按照國家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行xxx管理機關(guān)xxx過錯責(zé)任追究辦法》追究有關(guān)人員的責(zé)任。

  (二)因違反上述第四條第(二)款、第六條第(三)款、第(四)款規(guī)定,造成泄密的,依據(jù)國家安全保密和計算機安全管理有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。構(gòu)成犯罪的,移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。

  (三)除以上情形以外,如違反上述規(guī)定,視情況每次扣減該單位績效分1~5分,個人責(zé)任的追究辦法,由被扣分單位研究決定。

  九、本規(guī)定適用于我省各級工商行xxx管理機關(guān)的各類信息數(shù)據(jù)管理。

  十、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

  數(shù)據(jù)安全報告制度2

  第一節(jié)保密協(xié)議

  1、第三方人員參與我公司信息系統(tǒng)建設(shè)、開發(fā)、測試、運行、維護環(huán)節(jié)的工作,應(yīng)簽訂保密協(xié)議及安全責(zé)任書。以下簡稱協(xié)議。

  2、協(xié)議中應(yīng)根據(jù)具體項目特點和工作內(nèi)容等,就涉及核心數(shù)據(jù)訪問、操作使用、傳播加以限定,原則上任何信息只在雙方公司范圍內(nèi)使用,未經(jīng)書面授權(quán)不得擴散。

  3、協(xié)議中應(yīng)明確違約責(zé)任。

  第二節(jié)安全要求

  1、第三方人員使用的終端,應(yīng)統(tǒng)一安裝我公司域管理、防病毒軟件等安全防護措施。以下簡稱終端。

  2、應(yīng)對通過終端向服務(wù)器網(wǎng)段發(fā)起的操作,應(yīng)加以審計,審計記錄包括操作時間、賬號、數(shù)據(jù)內(nèi)容。

  3、終端網(wǎng)絡(luò)接入有我公司統(tǒng)一指定網(wǎng)段。

  4、第三方人員到崗、離崗時應(yīng)重點做好帳號創(chuàng)建及回收環(huán)節(jié)的管理工作、必要的網(wǎng)絡(luò)及防火墻設(shè)置調(diào)整、數(shù)據(jù)清理和審核等管理規(guī)范。

  5、第三方人員接觸客戶資料、賬戶信息、消費記錄(話單等)等核心數(shù)據(jù),須經(jīng)授權(quán),未經(jīng)授權(quán)不得訪問、保留、轉(zhuǎn)發(fā)。授權(quán)方式由相關(guān)系統(tǒng)負責(zé)人發(fā)起申請,由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。申請流程可以采用書面作業(yè),也可采用電子化流程。

  6、第三方人員入場前應(yīng)就上述安全要求進行培訓(xùn),并在整個工作期間每半年重復(fù)一次。培訓(xùn)必須包含保密協(xié)議、終端安全、網(wǎng)絡(luò)接入、核心數(shù)據(jù)訪問使用與傳播、行為審計、賬戶權(quán)限管理等內(nèi)容。應(yīng)保留培訓(xùn)記錄,反饋培訓(xùn)效果。培訓(xùn)應(yīng)有配套考試。

  數(shù)據(jù)安全報告制度3

  第一章總則

  第一條目的

  為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全,使得在信息系統(tǒng)使用和維護過程中不會造成數(shù)據(jù)丟失和泄密,特制定本制度。

  第二條適用范圍

  本制度適用于公司技術(shù)管理部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

  第三條管理對象

  本制度管理的對象為公司各個信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和各個信息系統(tǒng)使用人員。

  第二章數(shù)據(jù)安全管理

  第四條數(shù)據(jù)備份要求

  存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放,并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé)。

  第五條數(shù)據(jù)物理安全

  注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理,保證存儲介質(zhì)的物理安全。

  第六條數(shù)據(jù)介質(zhì)管理

  任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批,以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

  第七條數(shù)據(jù)恢復(fù)要求

  數(shù)據(jù)恢復(fù)前,必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份,防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊執(zhí)行,出現(xiàn)問題時由技術(shù)部門進行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后,必須進行驗證、確認,確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。

  第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)則

  數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存,并確?梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期,避免對聯(lián)機業(yè)務(wù)運行造成影響。

  第九條數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存

  需要長期保存的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案,根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進行轉(zhuǎn)存,防止存儲介質(zhì)過期失效,通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄。

  第十條涉密數(shù)據(jù)設(shè)備管理

  非本單位技術(shù)人員對本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進行維修、維護時,必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設(shè)備送外維修,須經(jīng)設(shè)備管理機構(gòu)負責(zé)人批準(zhǔn)。送修前,需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除,并進行登記。對修復(fù)的設(shè)備,設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進行驗收、病毒檢測和登記。

  第八條報廢設(shè)備數(shù)據(jù)管理

  管理部門應(yīng)對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除,并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì),防止泄密。

  第九條計算機病毒管理

  運行維護部門需指定專人負責(zé)計算機病毒的防范工作,建立本單位的計算機病毒防治管理制度,經(jīng)常進行計算機病毒檢查,發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。

  第十條專用計算機管理

  營業(yè)用計算機未經(jīng)有關(guān)部門允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。

  第三章附則

  第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。

  第十二條本制度由技術(shù)管理部負責(zé)制定、解釋和修改。

  數(shù)據(jù)安全報告制度4

  一、為確保機房安全,根據(jù)崗位職責(zé)的需要由機房管理員(可兼任系統(tǒng)管理員)負責(zé)對機房內(nèi)各類設(shè)備、操作系統(tǒng)進行安全維護和管理。

  二、機房管理員必須熟知機房內(nèi)設(shè)備的基本安全操作規(guī)則。

  三、系統(tǒng)管理員須制定IP地址分配表,和中心內(nèi)部線路的布局圖,給每個交換機端口編上號碼,以便操作和維護。

  四、機房內(nèi)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、UPS電源、空調(diào)等重要設(shè)施由專人嚴格按照規(guī)定操作,嚴禁隨意開關(guān)。系統(tǒng)管理員的操作須嚴格按照操作規(guī)程進行,任何人不得擅自更改系統(tǒng)設(shè)置。

  五、人員出入

  1、機房管理人員必須做好機房出入登記。

  2、非機房管理人員,未經(jīng)許可,不得進入機房,不得操作機房內(nèi)任何設(shè)備。

  3、機房鑰匙或出入門禁卡由專人管理,不得隨意借予他人,未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),嚴禁私配鑰匙和私設(shè)指紋、人臉、瞳孔等門禁出入數(shù)據(jù)。

  4、 機房來訪人員必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并在接待部門有關(guān)人員和機房管理人員的陪同下方可進入機房,機房管理人員須填寫機房出入登記表。

  六、嚴格遵守保密制度,數(shù)據(jù)資料和軟件必須由專人負責(zé)保管,未經(jīng)允許、不得私自拷貝、下載和外借;嚴禁任何人使用未經(jīng)檢測允許的介質(zhì)(軟盤、光盤等)。未經(jīng)許可任何人不得挪用和外借機房內(nèi)的各類設(shè)備、資料及物品。

  七、機房內(nèi)應(yīng)保持清潔,定期消毒、殺菌;保證機房的安全和衛(wèi)生;嚴禁在機房抽煙、喝水、吃東西、亂扔雜物、大聲喧嘩等。

  八、機房禁止放置易燃、易爆、腐蝕、強磁性物品。機房管理員須做到防靜電、防火、防潮、防塵、防熱、防盜等。

  九、機房人員對個人用電安全負責(zé)。外來人員需要用電的,必須得到機房管理人員允許,并使用安全和對機房設(shè)備影響最少的供電方式。

  十、嚴格按規(guī)章制度要求做好重要機房數(shù)據(jù)、文件的備份工作。中心服務(wù)器數(shù)據(jù)庫要定期備份,重要文檔定期整理裝訂,專人保管,以備后查。

  十一、發(fā)現(xiàn)機房故障應(yīng)立即向分管領(lǐng)導(dǎo)報告,并向相關(guān)處室通報有關(guān)情況,著手尋求解決方案。

  十二、機房的溫度和濕度應(yīng)符合維護技術(shù)指標(biāo)要求,溫度保持18-28攝氏度,濕度保持35%-75%。機房管理員須對機房內(nèi)溫度、濕度、電壓等參數(shù),并做好記錄,發(fā)現(xiàn)異常及時采取相應(yīng)措施。

  十三、機房重地需要設(shè)靜電地板。

  十四、機房重地做好防雷設(shè)計。

  數(shù)據(jù)安全報告制度5

  為規(guī)范對數(shù)據(jù)電腦的使用管理,保證中心數(shù)據(jù)計算機安全、高效地運行,加強對電腦資料與數(shù)據(jù)文件的保管、保密和電腦維護工作,特制定以下制度:

  1、將數(shù)據(jù)電腦落實到責(zé)任人,數(shù)據(jù)電腦責(zé)任人負責(zé)設(shè)置進入電腦的密碼和進入電腦文件的使用權(quán)限,負責(zé)人將要做好電腦數(shù)據(jù)的保密、保管和軟硬件的維護工作,要定期或不定期的更換不同保密方法或密碼口令。

  2、使用權(quán)限規(guī)定,本數(shù)據(jù)電腦,使用前需向該電腦負責(zé)人報告并說明理由。同時該機只允許本部門人員使用,嚴禁外人或外部門人員使用本中心數(shù)據(jù)電腦。因工作原因需要使用的,必須經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)許可,方可使用。

  3、在使用該機作心理測評時,需登記“數(shù)據(jù)機使用備案單”經(jīng)批準(zhǔn),方可使用。測評過程中應(yīng)由中心工作人員全程陪同并給予指導(dǎo)。

  4、電腦操作人員要定期進行病毒庫升級、補丁包更新,關(guān)閉不必要的端口。該機不能使用其他機子的存儲介質(zhì)(如MP3、U盤、移動硬盤等),并不允許聯(lián)網(wǎng)(除需上傳數(shù)據(jù)),為保證數(shù)據(jù)的安全,未經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)同意,任何人不得擅自刪除、更改、拷貝、打印、輸出各種保密數(shù)據(jù)和相關(guān)資料。

  5、受測試人員需在老師的指導(dǎo)下使用,并聽從中心老師相關(guān)安排。

  6、受測試人員在做完測試后不得進行其他操作,應(yīng)立即向老師報告并離開計算機,等待老師進行數(shù)據(jù)分析。

  7、受測試人員有權(quán)知曉本人相關(guān)測試結(jié)果的解釋,但要查看原始數(shù)據(jù)分析資料需經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  數(shù)據(jù)安全報告制度6

  為規(guī)范備份管理工作,合理存儲歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性,防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數(shù)據(jù)的丟失,保障公司正常的知識產(chǎn)權(quán)利益和技術(shù)資料的儲備,特制訂本管理制度。

  一、所有服務(wù)器、交換機及其他系統(tǒng)主要設(shè)備均由企業(yè)管理部負責(zé)數(shù)據(jù)管理和備份。

  二、根據(jù)公司情景將數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)兩種。一般數(shù)據(jù)主要指:個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控數(shù)據(jù)等。重要數(shù)據(jù)主要包括:財務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)部門圖紙、商務(wù)部標(biāo)書、服務(wù)器數(shù)據(jù)等。

  三、一般數(shù)據(jù)由各部門每月自行備份,部門經(jīng)理負責(zé)整理歸檔后刻盤,系統(tǒng)管理員每半年對一般數(shù)據(jù)資料進行選擇性收集歸檔。

  四、重要數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員負責(zé),具體細則如下:

  1、財務(wù)部每月底將當(dāng)月電子帳、表格等數(shù)據(jù)統(tǒng)一整理,系統(tǒng)管理員負責(zé)刻盤,由財務(wù)部保存。

  2、技術(shù)部門已定稿的圖紙、商務(wù)部標(biāo)書須在每月底前,由各部門的文件管理員上傳至PDM系統(tǒng),由系統(tǒng)管理員做備份保存。

  3、服務(wù)器的ERP、PDM、CRM等數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員在硬盤做每日備份,并在每周六午時統(tǒng)一刻盤保存。

  五、當(dāng)服務(wù)器、交換機及其他系統(tǒng)主要設(shè)備配置更新變動,以及服務(wù)器應(yīng)用系統(tǒng)、軟件修改后均要在改動當(dāng)天進行備份。

  六、備份數(shù)據(jù)所使用的刻錄機、光盤均由系統(tǒng)管理員保存,當(dāng)刻錄機故障或光盤不足時應(yīng)及時聯(lián)系維修或購買,確保備份工作的正常進行。

  七、所有數(shù)據(jù)備份工作由系統(tǒng)管理員進行詳實記錄,并建立檔案。

  八、如遇網(wǎng)絡(luò)攻擊或感染等突發(fā)事件,各部門應(yīng)積極配合系統(tǒng)管理員進行處理,同時將團體情景記錄到備份檔案中。

  九、各部門負責(zé)人應(yīng)嚴格執(zhí)行公司規(guī)定,如發(fā)現(xiàn)不及時上傳資料、故意隱瞞資料或沒有及時執(zhí)行備份任務(wù)的,將進行嚴肅處理。

  數(shù)據(jù)安全報告制度7

  第一章、總則

  第一條、為適應(yīng)集團信息化發(fā)展要求,充分利用數(shù)據(jù)資源為生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和決策服務(wù),保證各類信息合理、有序流動和信息安全,確保集團信息化建設(shè)快速協(xié)調(diào)有序安全發(fā)展,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)以及《集團信息安全管理辦法》等規(guī)定,特制定本管理辦法。

  第二條、本辦法適用于集團各職能部室,直屬和特設(shè)機構(gòu)、專業(yè)化公司、事業(yè)部、區(qū)域公司及其所屬各單位(以下簡稱各單位)。

  第二章、管理范圍

  第三條、本辦法管理范圍包括:各單位與生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公、安全等相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù),以及為其供給支撐的基礎(chǔ)設(shè)施資源、計算存儲資源和辦公終端資源等。

  第三章、組織機構(gòu)和工作機制

  第四條、集團信息化領(lǐng)導(dǎo)小組是集團數(shù)據(jù)資源管理體系的最高層,負責(zé)審定集團有關(guān)數(shù)據(jù)資源管理的規(guī)章、制度、辦法,負責(zé)審核有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、重要需求等。集團信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱集團信息辦)負責(zé)集團數(shù)據(jù)管理的監(jiān)督、檢查和考核,指導(dǎo)集團數(shù)據(jù)管理工作,查處危害集團數(shù)據(jù)安全的事件。各單位負責(zé)本單位數(shù)據(jù)的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理工作。中國平煤神馬集團平頂山信息通信技術(shù)開發(fā)公司(以下簡稱信通公司)作為技術(shù)支撐及運維部門,負責(zé)集團數(shù)據(jù)中心的運維和運營工作。

  第四章、數(shù)據(jù)分級管理

  第五條、根據(jù)數(shù)據(jù)在生產(chǎn)、經(jīng)營和管理中的重要性,結(jié)合有關(guān)保密規(guī)定,按照集團級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、廠礦級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、區(qū)隊(車間)級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分別制定管理標(biāo)準(zhǔn)。

  第六條、集團級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù),技術(shù)管理由集團信息辦負責(zé),業(yè)務(wù)管理由相關(guān)業(yè)務(wù)處室負責(zé),運維管理由信通公司負責(zé)。廠礦級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理,集團需要利用的管理數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)要同步上傳到集團數(shù)據(jù)中心。區(qū)隊(車間)級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理和維護。

  數(shù)據(jù)安全報告制度8

  第一章總則

  1.1目的

  為規(guī)范公司數(shù)據(jù)備份及管理工作,合理存儲歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性,防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數(shù)據(jù)的丟失,保障公司正常的數(shù)據(jù)和技術(shù)資料的儲備,物制訂本管理制度。

  2、適用范圍

  公司各部門有電腦使用權(quán)限的員工

  第二章備份制度和要求

  2.1根據(jù)公司情景備份的數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)兩種:一般數(shù)據(jù)主要指:個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控數(shù)據(jù)等;

  重要數(shù)據(jù)主要包括:財務(wù)數(shù)據(jù)、服務(wù)器數(shù)據(jù)等;

  2.2各部門各崗位人員把電腦內(nèi)的不可外泄的數(shù)據(jù)進行加密,設(shè)置10位以上的密碼,密碼3個月要進行更換;

  2.3除臨時的文件外,其他文件要用文件夾的形式分類存放,即先建立好文件夾,然后把相應(yīng)的文件放到不一樣的文件夾中;

  2.4網(wǎng)絡(luò)管理員將在服務(wù)器上為每個有電腦的員工建立文件夾,并分配用戶名和密碼(每人都有自己的用戶名和密碼),員工在自己電腦上經(jīng)過網(wǎng)絡(luò),輸入自己用戶名和密碼即可看到屬于自己的文件夾,打開此文件夾后把自己電腦內(nèi)整理出的文件夾全部拷貝到此文件中,拷貝的周期是每周至少一次;

  2.5各部門負責(zé)人應(yīng)嚴格執(zhí)行公司規(guī)定,如發(fā)現(xiàn)不及時上傳資料、故意隱瞞資料等,將進行嚴肅處理;

  2.6網(wǎng)絡(luò)管理員會抽查員工備份數(shù)據(jù)的日期,如發(fā)現(xiàn)一周以上未上傳數(shù)據(jù)將進行警告,一個月未上傳數(shù)據(jù)的將進行問責(zé);網(wǎng)絡(luò)管理員把員工上傳的數(shù)據(jù)進行備份,備份到另外介質(zhì),如硬盤、移動硬盤、光盤等;

  2.7系統(tǒng)工程師負責(zé)ERP、OA數(shù)據(jù)的每日備份,備份數(shù)據(jù)的副本會保存到安全介質(zhì)中;

  附則:

  本制度的解釋權(quán)歸信息部。如有未盡事宜,報請公司總經(jīng)理后執(zhí)行。

  數(shù)據(jù)安全報告制度9

  計算機數(shù)據(jù)中心機房是保證醫(yī)院信息系統(tǒng)正常運行的重要場所。為保證機房設(shè)備與信息的安全,保障機房有良好的運行環(huán)境和工作秩序,特制定本制度。

  1、保證中心機房環(huán)境安全:

  每天查看中心機房的溫度和濕度,并記錄;每天聾看ups日志并記錄,不得在中心機房附近添置強震動、強噪聲、強磁場的設(shè)備,定期檢查計算機設(shè)備使用電源安全接地情況。

  2、實行中心機房準(zhǔn)入管理:

  中心機房配備門禁止系統(tǒng),計算機中心工作人員進入需持個人的專用卡刷卡進入。外來人員需得到計算機中心負責(zé)人同意,并在相關(guān)計算機中心工作人員陪同下方可進入.并作記錄。

  3、中心服務(wù)器操作系統(tǒng)安全管理:

  系統(tǒng)管理員單獨管理系統(tǒng)用戶密碼,并定期更換密碼;離開服務(wù)器時技術(shù)鎖定機器。第三方需要登陸服務(wù)器時,需在計算機中心工作人員全程陪同下進行操作,工作完畢后更換密碼。系統(tǒng)管理員每天查看系統(tǒng)日志,檢查關(guān)鍵目錄是否有異常。操作系統(tǒng)版本升級應(yīng)得到計算機中心負責(zé)人同意,并做好記錄。更改系統(tǒng)配置后應(yīng)及時進行備份,并做好相關(guān)文檔存檔。

  4、中心數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)安全管理:

  數(shù)據(jù)庫管理員每天查看數(shù)據(jù)庫的備份,并及時匯報異常。數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整、版本升級應(yīng)得到計算機中心負責(zé)人同意.并做好記錄。

  5、中心交換機安全管理:

  網(wǎng)絡(luò)管理員每天查看中心交換機使用情況.并做好記錄。確保備用交換機狀態(tài)正常,備用鏈路完整。

  數(shù)據(jù)安全報告制度10

  第一條機房及使用計算機的單位都要設(shè)立專人負責(zé)文字及磁介質(zhì)資料的安全管理工作。

  第二條各單位要建立資料管理登記簿,詳細記錄資料的分類、名稱、用途、借閱情況等,便于查找和使用。

  第三條各項技術(shù)資料應(yīng)集中統(tǒng)一保管,嚴格借閱制度。

  第四條應(yīng)用系統(tǒng)和操作系統(tǒng)需用磁帶、光盤備份。對重要的動態(tài)數(shù)據(jù)應(yīng)定時清理、備份,并報送有關(guān)部門存放。

  第五條存放稅收業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)及重要信息的磁帶光盤嚴禁外借,確因工作需要,須報請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  第六條對需要長期保存的數(shù)據(jù)磁帶、磁盤,應(yīng)在一年內(nèi)進行轉(zhuǎn)儲,以防止數(shù)據(jù)失效造成損失。

  第七條對有關(guān)電腦文件、數(shù)據(jù)進行加密處理。為保密需要,應(yīng)定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。若須查閱保密信息,須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),才能查詢、打印有關(guān)保密資料。對保密信息應(yīng)嚴加看管,不得遺失、私自傳播。

  第八條及時關(guān)注電腦界病毒防治情況和提示,根據(jù)要求調(diào)整計算機參數(shù)或安裝防毒軟件,避免電腦病毒侵襲。

  第九條對于聯(lián)入局域網(wǎng)的計算機,任何人在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下,不得向局域網(wǎng)內(nèi)拷入軟件或文檔。

  第十條任何微機需安裝軟件時,由各單位提出申請,經(jīng)同意后,由計算機管理人員負責(zé)安裝。

  數(shù)據(jù)安全報告制度11

  第一章總則

  第一條為加強用戶基礎(chǔ)資源信息的管理,保證測量室機線系統(tǒng)資源數(shù)據(jù)的完整、準(zhǔn)確、規(guī)范、安全,特制定本管理規(guī)定。

  第二條本規(guī)定適用于公司測量專業(yè)的日常裝機、拆機、移機、改線、變更服務(wù)性能、工程配合等相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更的管理。

  第三條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行,已下發(fā)的測量專業(yè)各項規(guī)定與本規(guī)定有沖突之處,應(yīng)以本規(guī)定為準(zhǔn),本管理規(guī)定的解釋權(quán)和修改權(quán)在公司網(wǎng)運部。

  第二章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)定

  第四條機線系統(tǒng)資料數(shù)據(jù)的錄入、修改必須由測量室A級權(quán)限專人操作,系統(tǒng)具體操作人員應(yīng)切實做好用戶帳號名及密碼的保密工作,不得向無關(guān)人員公開密碼。一人一帳號,每人以自己的帳號登錄進行操作。對引起資源數(shù)據(jù)丟失、錯誤等職責(zé)的追究,以記錄在操作日志中的登錄帳號為準(zhǔn)。

  第五條測量室其他人員或工程施工單位人員不得對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行錄入和修改。

  第六條測量人員必須嚴格按數(shù)據(jù)規(guī)范資料錄入機線資料。

  1、普通用戶及ISDN用戶錄入:用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

  2、ADSL用戶錄入:用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、ADSL相關(guān)資料、DSLAM端口資料、總配線架內(nèi)板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

  3、小靈通基站錄入:用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、基站編號、網(wǎng)管編號、局列資料、交接箱資料、分電資料。

  4、小交換機用戶錄入:用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、引示號資料、測試號資料,局列資料、交接箱資料、分電資料。

  5、專線用戶錄入:局列資料、交接箱資料、分電資料。(fwsir)(同時填寫專線用戶卡片及專線順號本)

  第七條對于新增用戶類型或服務(wù)性能由網(wǎng)運部負責(zé)組織編寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)規(guī)范,由運營服務(wù)支撐中心在系統(tǒng)中予以完善,以解決一線人員錄入需求。

  第八條測量員原則對無工單施工不予配合,特急情景無施工工單的,必須有有關(guān)處室批文及分公司主管局長的簽字方可配合,待正式工單下發(fā)及時將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。

  第九條測量室豎列資源的管理。

  1、測量員嚴格按配線架包列維護資料對豎列資源進行管理,根據(jù)包列維護周期完成所有配線架大列的核帳工作。

  2、測量班長每月對班組人員所包豎列帳、實相符情景進行檢查,每列核實兩塊保安接線排,帳、實準(zhǔn)確率100%。

  3、在對線路調(diào)區(qū)、割接、改線工程驗收時,要求測量員按工程隊提交的配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進行號碼核實,必須保證工程資料的準(zhǔn)確率到達100%。

  4、杜絕拆機不拆線。

  5、測量員配合外線人員障改局線時,改線后按規(guī)定時限在系統(tǒng)中錄入新局線位置并標(biāo)注原局線線對的故障類型。(故障類型分類及標(biāo)識:FD-斷線、FE-地氣、FSC-小混線、FC-混線、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良)

  第十條交接箱配線資料的管理

  1、測量員配合外線人員裝、拆、移改工作中,對經(jīng)過交接箱到分電的線路必須要求外線人員供給交接箱配線資料,對無配線資料的報竣不予配合。

  2、測量員在工程驗收中發(fā)現(xiàn)工程資料不準(zhǔn);配線資料不全或出現(xiàn)重帳現(xiàn)象必須責(zé)成施工人員重新核查。

  3、測量員在日常維護工作中發(fā)現(xiàn)配線資料短缺或重帳的現(xiàn)象應(yīng)先做記錄,待外線人員到交接箱時配合查找核實并及時錄入系統(tǒng)。

  4、測量員配合外線人員障改配線時,改線后按規(guī)定時限在系統(tǒng)中錄入新配線位置并標(biāo)注原配線線對的故障類型。(故障類型分類及標(biāo)識同第八條中第5項)。

  第三章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更時限規(guī)定

  第十一條測量室內(nèi)當(dāng)日發(fā)生的裝機、拆機、移機、更改設(shè)備(含障礙改線)位置機線資料的錄入時限≤24小時。

  第十二條測量室內(nèi)當(dāng)日發(fā)生的改名、過戶、增、刪、改服務(wù)性能機線資料的錄入時限≤48小時。

  第十三條測量室工程調(diào)區(qū)、割接、改線資料增、刪、改錄入時限≤72小時。

  時限說明:測量員從接到施工人員供給的已驗收過的配線表(局、配線資料準(zhǔn)確率應(yīng)到達100%)至相關(guān)工程資料全部錄入時止的時限≤72小時,在此期間發(fā)生的相關(guān)資料信息變動由測量室工程配合人員負責(zé)在配線表中填寫資料變動情景。

  第十四條測量室豎列機線資料帳、實相符率100%。

  第十五條交接箱配線,機線資料帳、實相符率≥98%

  第四章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分級核查管理規(guī)定

  第十六條經(jīng)過測量員自查——測量室班長核查——各分公司管理人員檢查——網(wǎng)運部定期抽查的分級檢查方式確保用戶機線資料準(zhǔn)確。

  第十七條測量室資料錄入人員負責(zé)對當(dāng)日內(nèi)發(fā)生的數(shù)據(jù)增、刪、改情景進行核實確認。

  第十八條測量班長每周對本測量室內(nèi)發(fā)生的資料增、刪、改情況進行全面核查,確認無誤后將相關(guān)資料留存(施工單及相關(guān)帳改依據(jù)表格保存期限為一年)。

  第十九條測量班長每月對本測量室內(nèi)發(fā)生的工程資料進行全面抽查,確認無誤后將相關(guān)配線表資料留存(保存期限為一年)。

  第二十條分公司專業(yè)管理人員每月對本分公司內(nèi)各端局的機線資料增、刪、改情景進行檢查,一個端局檢查一列,帳、實相符率100%。

  第二十一條公司網(wǎng)運部不定期對各分公司測量室的機線資料增、刪、改情景進行抽查,每次抽查一列,帳、實相符率100%。

  第五章其他管理要求

  第二十二條測量員在配合外線人員施工中,根據(jù)施工者供給的交接箱號,分配相應(yīng)的交接箱局、配線位置,同時在相應(yīng)的設(shè)備位置作預(yù)占處理,避免資源的重復(fù)占用。

  第二十三條測量員在與外線人員進行各類配合工作中,對發(fā)現(xiàn)的線路故障,測量員應(yīng)及時在機線系統(tǒng)中錄入線對的障礙類型。

  數(shù)據(jù)安全報告制度12

  第一條 為防止數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞,確保數(shù)據(jù)的有據(jù)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性、保密性,特制訂本制度。

  第二條 數(shù)據(jù)管理范圍包括所有利用計算機進行輸入、存儲、處理、再加工及輸出的數(shù)據(jù),它包括文字材料、報表、各類原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對象,又包括存儲于計算機內(nèi)部及傳輸?shù)母黝悢?shù)據(jù),還包括計算機輸出的磁存儲、光存儲、電存儲及各類打印數(shù)據(jù)。

  第三條 數(shù)據(jù)必須是有據(jù)的,能夠辨認數(shù)據(jù)的內(nèi)容、用途和使用方法;必須經(jīng)過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工、處理和傳播數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)應(yīng)只用于明確規(guī)定的目的,未經(jīng)批準(zhǔn)不得它用;采用的數(shù)據(jù)范圍應(yīng)與規(guī)定用途相符。

  第四條 數(shù)據(jù)管理者應(yīng)承擔(dān)保存或處理數(shù)據(jù)的保護職責(zé),防止數(shù)據(jù)的丟失、誤用或破壞;特殊或重要數(shù)據(jù),應(yīng)采用多種記錄手段異地保存,免遭意外風(fēng)險。

  第五條 數(shù)據(jù)使用者有權(quán)查閱被授權(quán)的數(shù)據(jù),索取數(shù)據(jù)記錄復(fù)制件,更正有關(guān)自身的任何不準(zhǔn)確數(shù)據(jù);享受有限次數(shù)規(guī)定的有問必答權(quán)利。

  第六條 根據(jù)使用的不同系統(tǒng)制訂相應(yīng)的數(shù)據(jù)存取細則,采取措施防止數(shù)據(jù)被非法修改,堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數(shù)據(jù)的漏洞。

  第七條 無正當(dāng)理由和有關(guān)批準(zhǔn)手續(xù),不得通報數(shù)據(jù)內(nèi)容,不得泄漏數(shù)據(jù)給內(nèi)部或外部的無關(guān)人員,不得篡改數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)內(nèi)容,必要修改時,應(yīng)經(jīng)由部門主管及公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批,提交數(shù)據(jù)管理部門,經(jīng)管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后由數(shù)據(jù)管理員進行修改。

  第八條 不應(yīng)造成可從發(fā)布的`統(tǒng)計數(shù)據(jù)中推斷出保密或敏感的信息。

  第九條 不同數(shù)據(jù)用途建立適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督、管理機制,保證與數(shù)據(jù)有關(guān)的個體和數(shù)據(jù)管理者的合法權(quán)益不被侵犯。

  第十條 有新系統(tǒng)上線或升級時,數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)當(dāng)切實做好上線或升級前的各項準(zhǔn)備工作,應(yīng)查驗設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商或開發(fā)人員提交的有關(guān)運行維護資料,并負責(zé)監(jiān)督設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商提供對相關(guān)崗位人員的技術(shù)培訓(xùn)。制定科學(xué)的上線計劃和新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)切換方案,考慮應(yīng)急預(yù)案,確保新舊系統(tǒng)順利切換和平穩(wěn)銜接。系統(tǒng)上線涉及數(shù)據(jù)遷移的,還應(yīng)由設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商制定詳細的數(shù)據(jù)遷移計劃并經(jīng)由數(shù)據(jù)管理部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后執(zhí)行。

  第十一條 信息系統(tǒng)中的信息應(yīng)該根據(jù)其重要性、密級、應(yīng)用需求等分別實施相應(yīng)的加密措施,未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可,保密信息不得以明文形式存儲和傳送。由信息所有者根據(jù)信息的重要性、密級規(guī)定及用途,決定操作人員的存取權(quán)限和存取方式。所有的統(tǒng)計信息應(yīng)根據(jù)其重要程度進行密級劃分,并制訂相應(yīng)的管理辦法,確定允許對外發(fā)布和交流的信息指標(biāo)、報批權(quán)限和手續(xù)。

 。1)備份的數(shù)據(jù)、打印出的數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管,并指定專人負責(zé)保管

 。2)數(shù)據(jù)保管員必須用文件管理等方法,對數(shù)據(jù)進行登記管理。

 。3)未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可,禁止數(shù)據(jù)的外借,內(nèi)部無權(quán)查閱和無正式批文的人員不得查閱。對于經(jīng)正式批文借出的數(shù)據(jù)必須登記,并由經(jīng)手人簽字,便于發(fā)生數(shù)據(jù)泄漏時分清責(zé)任人。

  (4)未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可,數(shù)據(jù)保管員不得修改所保管的任何數(shù)據(jù)。

 。5)電腦操作人員要定期清理服務(wù)器中的數(shù)據(jù),將過期的、作廢的數(shù)據(jù)全部清除,每天作廢的打印數(shù)據(jù)必須銷毀。

  (6)數(shù)據(jù)是公司的重要資料,必須按嚴格地制度進行數(shù)據(jù)備份。

 。7)每天將所有數(shù)據(jù)備份到專門用于備份的工作站硬盤上和備份服務(wù)器上。

 。8)每周,將備份在工作站上的所有歷史數(shù)據(jù)刻錄在只讀光碟上保存,備份數(shù)據(jù)一式三份,并用統(tǒng)一格式的標(biāo)簽和目錄清單。并必須異地存放。

  (9)公司總部及其分支機構(gòu)必須進行交易數(shù)據(jù)的多重備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)異地存放并送交一份至公司財務(wù)部門保管。送交至公司財務(wù)部門保管的備份必須采用只讀介質(zhì)。

 。10)數(shù)據(jù)備份及歷史數(shù)據(jù)的存放應(yīng)保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質(zhì)應(yīng)存放于距鋼筋房柱或類似結(jié)構(gòu)物十厘米以外處,以防雷電經(jīng)鋼筋傳播時產(chǎn)生的磁場破壞所存數(shù)據(jù)。

 。11)未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可,嚴禁修改歷史數(shù)據(jù)。

 。12)當(dāng)軟件更換或版本大的升級后,應(yīng)做好原系統(tǒng)完整的程序和數(shù)據(jù)的備份,并寫出詳細的文檔資料,記載超級管理員的操作號以及密碼。

  數(shù)據(jù)安全報告制度13

  一、目的

  為了提高公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全性,最大限度的防止資料流失。特制定本規(guī)定。

  二、范圍

  電子文檔向外發(fā)送時遵循此規(guī)定。

  三、定義

  3.1向外發(fā)送的數(shù)據(jù):包括對外光盤的刻錄,因工作需要向外發(fā)送的電子文件及通過其它途徑傳遞的資料。

  3.2有效數(shù)據(jù):指工作所需的和各種文檔,不包括音樂、影視、生活圖片或其它與工作無關(guān)的文件。

  四、權(quán)責(zé)

  4.1計算機使用:各部門經(jīng)(副)理指定人員;

  4.2數(shù)據(jù)安全監(jiān)管:人力資源部指定之人員;

  五、作業(yè)內(nèi)容

  5.1所有申請使用電腦辦公的同事需經(jīng)過人力資源部網(wǎng)絡(luò)中心的相關(guān)培訓(xùn),培訓(xùn)日期按年度培訓(xùn)計劃執(zhí)行?己撕细窈,網(wǎng)絡(luò)中心分配相應(yīng)的電腦使用權(quán)限,準(zhǔn)許使用電腦辦公。

  5.2人力資源部根據(jù)辦公系統(tǒng)的使用情況,將不定期的組織臨時性的專項培訓(xùn)。

  5.3公司對外的電子文檔輸出由人力資源部負責(zé)。包括刻錄光盤,向外發(fā)送文件等。所有部門如有上述需要,請?zhí)顚懡y(tǒng)一的《申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理或直接上級審批后,由人力資源部相關(guān)崗位處理。

  5.4電子郵件的使用由操作員自己負責(zé)。網(wǎng)絡(luò)中心在總經(jīng)理同意后,有權(quán)在不發(fā)布公告時對電子郵件系統(tǒng)進行監(jiān)控。

  5.5除總經(jīng)理批準(zhǔn)或有特殊用途的電腦外,鎖定所有電腦的USB接口,拆除或禁用軟驅(qū)、光驅(qū)。

  5.6除人力資源部指定崗位外,所有電腦禁止安裝刻錄機或相關(guān)設(shè)備。

  5.7除簽訂《資料保密協(xié)議》的同事外,未經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理同意,不得使用U盤、移動硬盤等設(shè)備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即沒收。并記小過一次。

  5.8未經(jīng)允許,員工不應(yīng)將不屬于公司的電腦整機或配件帶入公司使用,也不允許接入公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。違者記大過一次。并對其設(shè)備進行檢查,確認后歸還給當(dāng)事人。

  5.9所有的電腦操作員最多每6天向服務(wù)器備份一次有效數(shù)據(jù)。人力資源部指定崗位每月3日前必須將所有數(shù)據(jù)備份到光盤存檔。具體備份方式另行通知。

  5.10在公司辦公場所內(nèi)需上網(wǎng)的同事請按正常程序申請,在學(xué)習(xí)公司的<>后開通相應(yīng)上網(wǎng)權(quán)限。禁止利用公司電話拔號上網(wǎng),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),當(dāng)事人記小過一次,電話責(zé)任人記警告一次。

  5.11在公司范圍內(nèi)不允許啟用筆記本電腦自帶的無線網(wǎng)卡。以避免對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)造成電磁干擾。

  5.12員工應(yīng)有相當(dāng)強的保密意識,不允許將公司資料以任何形式發(fā)布到Internet上。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),報總經(jīng)辦處理。并且公司保留送交公安機關(guān)的權(quán)利。

  數(shù)據(jù)安全報告制度14

  1、由網(wǎng)管員負責(zé)建立數(shù)據(jù)備份系統(tǒng),防止系統(tǒng)、數(shù)據(jù)的丟失。由專人負責(zé)數(shù)據(jù)備份工作,并認真填寫備份日志。

  2、一旦發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或數(shù)據(jù)破壞等情況,必須由網(wǎng)管員進行備份數(shù)據(jù)的恢復(fù),以免造成不必要的麻煩或更大的損失。

  3、數(shù)據(jù)備份的主要內(nèi)容為:網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器端操作系統(tǒng)、系統(tǒng)及應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫信息、網(wǎng)站信息、文檔數(shù)據(jù)庫、共享資源平臺。

  4、備份具體工作為將以上信息存儲于磁介質(zhì)及光盤上。

  5、文件服務(wù)器實行雙硬盤同時工作,硬盤問做鏡像備份。

  備份的時間為:

  網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)每月底備份一次:

  應(yīng)用系統(tǒng)每次修改后備份一次,并保留最新的版本:

  每星期備份服務(wù)器上的用戶數(shù)據(jù):

  每月將用戶數(shù)據(jù)刻錄到光盤,作為歷史數(shù)據(jù)保存:

  如遇系統(tǒng)由重大改動或更新,需在改動之后當(dāng)日進行備份

  6、數(shù)據(jù)備份由網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員負責(zé)實施。并記錄下備份的內(nèi)容、時間。

  7、備份數(shù)據(jù)及相關(guān)的數(shù)據(jù)檔案統(tǒng)一保存在網(wǎng)絡(luò)管理中心。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得外借。

  8、如遇服務(wù)器遭受攻擊或網(wǎng)絡(luò)病毒,造成數(shù)據(jù)丟失或系統(tǒng)崩潰,需要進行數(shù)據(jù)恢復(fù),需由網(wǎng)絡(luò)通管理員執(zhí)行恢復(fù)程序。同時將具體情況做記錄。

  9、數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)存儲用的磁介質(zhì)要嚴格管理、妥善保存。

【數(shù)據(jù)安全報告制度】相關(guān)文章:

檔案數(shù)據(jù)安全管理制度通用04-14

醫(yī)保數(shù)據(jù)安全管理制度通用05-06

數(shù)據(jù)安全風(fēng)險排查報告10-08

數(shù)據(jù)管理制度網(wǎng)絡(luò)安全03-09

數(shù)據(jù)安全自查報告范文09-26

安全報告制度10-17

銀行數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)報告(精選5篇)11-02

藥店醫(yī)保數(shù)據(jù)安全管理制度(通用13篇)10-11

數(shù)據(jù)調(diào)研報告11-22

數(shù)據(jù)述職報告12-04